
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, Rudlovská, Sládkovičova, Severná, február 2017 | 246,40  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 10.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 11740031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, Kollárova | 190,30  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 10.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 11740012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, vyučtovanie, Kollárova, 12/2016 | 176,21  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 12.1.2017 | 18.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, vyučtovanie, Rudlovská, Sládkovičova, Severná, 1.11.2016-31.12.2016 | 68,58  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 11.1.2017 | 18.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, Rudlovská, Sládk.,Severná, 1/2017 | 225,02  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, Kollárova, 1/2017 | 215,39  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina, Sládkovičova, Rudlovská, Severná, obd. 1.12.2015 - 31.10.2016 | 229,03  vrátane DPH  | 
						4005/2013 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740248.00 | Magna energia a.s. | 
						35743565 | Kollárova elek.ener.1.10.-14.10.2017 | 114,52  vrátane DPH  | 
						4005/213 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740247.00 | Magna energia a.s. | 
						35743565 | Sládk. elek.energia 1-10.2017 | 457,29  vrátane DPH  | 
						4005/213 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740009 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  | 
						00685852 | nájomné kyslíková fľaša | 0,00  bez DPH  | 
						403719 | 3.1.2017 | 22.12.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740306.00 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | Stravné lístky 12/2017 | 2986,80  bez DPH  | 
						49345/2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740270.00 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | Elketron. stravovacie poukážky | 4039,40  bez DPH  | 
						49345/2015 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740246.00 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | Stravné lístky | 4001,40  bez DPH  | 
						49345/2015 | 20.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740212.00 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | Elektron. stravovacie poukážky | 3545,40  bez DPH  | 
						49345/2015 | 18.9.2017 | 22.09.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740194 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 8/2017 | 3412,  bez DPH  | 
						49345/2015 | 123/2017 | 9.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | 
| 11740170 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky, 7/2017 | 4172,40  bez DPH  | 
						49345/2015 | 108/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 | 
| 11740142 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lísky, 1115ks | 4237,00  bez DPH  | 
						49345/2015 | 102/2017 | 15.6.2017 | 20.06.2017 | 22.8.2017 | 
| 11740111 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky zamestnanci, 5/2017 | 4202,80  bez DPH  | 
						49345/2015 | 69/2017 | 15.5.2017 | 24.05.2017 | 20.6.2017 | 
| 11740092 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 4244,60  bez DPH  | 
						49345/2015 | 55/2017 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 | 
| 11740060 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 3/2017, 1084 ks | 4119,20  bez DPH  | 
						49345/2015 | 34/2017 | 16.3.2017 | 21.03.2017 | 28.4.2017 | 
| 11740035 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky zamestnanci | 3952,00  bez DPH  | 
						49345/2015 | 21/2017 | 15.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 | 
| 11740020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 1202 ks | 4567,60  bez DPH  | 
						49345/2015 | 18.1.2017 | 23.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740282.00 | T COM T Mobile | 
						35763469 | Internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 06.12.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740264.00 | T COM T Mobile | 
						35763469 | Internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 08.11.2017 | 24.11.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740228.00 | T COM T Mobile | 
						35763469 | Internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740206 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 11740167 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 7.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
| 11740135 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 1,22  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 22.8.2017 | |
| 11740107 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 9.5.2017 | 12.05.2017 | 20.6.2017 | |
| 11740083 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 6.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 | |
| 11740083 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 6.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 | |
| 11740053 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet 2/2017 | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 8.3.2017 | 15.03.2017 | 28.4.2017 | |
| 11740029 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet, január 2017 | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 8.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 11740003 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet, január 2017 | 1,18  vrátane DPH  | 
						5100003169 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
| 11740079 | Euromotor Plus, s.r.o. Čerešňová 8B, 974 01 Banská Bystrica  | 
						46406506 | oprava vozidla Renault Trafic, poistná udalosť | 727,36  vrátane DPH  | 
						6566275828 | 39/2017 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 24.5.2017 | 
| 11740174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobily, zabezpečovací systém | 103,83  vrátane DPH  | 
						A4178805 | 20.7.2017 | 31.07.2017 | 22.8.2017 | |
| 11740303.00 | Orange Slovensko, a.s., | 
						35697270 | Mobil | 105,19  vrátane DPH  | 
						A7763406 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740271.00 | Orange Slovensko, a.s., | 
						35697270 | Mobil | 119,59  vrátane DPH  | 
						A7763406 | 24.11.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 | |
| 11740255.00 | Orange Slovensko, a.s., | 
						35697270 | Mobil | 101,13  vrátane DPH  | 
						A7763406 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 |