
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740328 | Marlus Group s.r.o  Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra  | 
						314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00   vrátane DPH  | 
						55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva  | 
						46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00  vrátane DPH  | 
						73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740300 | Obec Panické Dravce  985 32 Panické Dravce  | 
						00306296 | faktúra za obedy | 21,28  vrátane DPH  | 
						41/2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 11740298 | Obec Veľká nad Ipľom  985 32 Veľká nad Ipľom č. 86  | 
						00316539 | faktúra za obedy a režijné náklady | 34,20   vrátane DPH  | 
						38/2017 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 20.9.2017 | |
| 11740381 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280  | 
						00316296 | faktúra za obedy za mesiac október 2017 | 22,40  vrátane DPH  | 
						38/2017 | 22.11.2017 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta  | 
						00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00  vrátane DPH  | 
						77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12  | 
						35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50  vrátane DPH  | 
						71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80  vrátane DPH  | 
						83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459  | 
						17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70  vrátane DPH  | 
						72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
| 11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740432 | Orange Slovensko | 
						faktúra za služby | 610,32  vrátane DPH  | 
						ZM | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | ||
| 11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40  | 
						00162957 | faktúra za služby | 119,50   vrátane DPH  | 
						ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740354 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740309 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | Faktúra za služby - Net Flat | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava  | 
						00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17   vrátane DPH  | 
						ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740306 | Spojená škola internátna  Svrčia 6, 842 11 Bratislava  | 
						31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00   vrátane DPH  | 
						43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
| 11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740405 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017 | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová  | 
						34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00  vrátane DPH  | 
						019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740423 | Reviz - Detva s.r.o  Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva  | 
						47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00   vrátane DPH  | 
						81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629  | 
						34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00  vrátane DPH  | 
						019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava  | 
						00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49  vrátane DPH  | 
						ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva  | 
						46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00  vrátane DPH  | 
						82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41  vrátane DPH  | 
						ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32  vrátane DPH  | 
						4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
| 11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74  vrátane DPH  | 
						ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
| 11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09  vrátane DPH  | 
						ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42  bez DPH  | 
						ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41  vrátane DPH  | 
						ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19  vrátane DPH  | 
						P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740402 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017 | 611,19  vrátane DPH  | 
						P1408/2015 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60  vrátane DPH  | 
						4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
| 11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00  vrátane DPH  | 
						4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
| 11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20   vrátane DPH  | 
						4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
| 11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00  vrátane DPH  | 
						4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740414 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106  | 
						faktúra za stravu | 21,06  vrátane DPH  | 
						07.12.2017 | 15.12.2017 | 7.12.2017 | |||
| 11740400 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec  | 
						37833987 | faktúra za stravu | 4,44   vrátane DPH  | 
						50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740362 | Školská jedáleň pri školskom internáte Zvolen, J.Švermu 1736/14  | 
						00163791 | faktúra za stravu | 18,98  vrátane DPH  | 
						30/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740347 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec  | 
						378333987 | faktúra za stravu | 15,54  vrátane DPH  | 
						50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 |