
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740360 | Reedukačné centrum Bačkov  Školská 158, Bačkov  | 
						faktúra za ubytovanie | 196,27  vrátane DPH  | 
						dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740331 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za ubytovanie | 10,00  vrátane DPH  | 
						40/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
| 11740297 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za ubytovanie - internát | 10,00  vrátane DPH  | 
						40/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 11740408 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za ubytovanie - internát mesiac november 2017 | 3,00  vrátane DPH  | 
						49/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
| 11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00  vrátane DPH  | 
						53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740327 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						00493775 | faktúra za ubytovanie - internát/ mesiac september | 13,00  vrátane DPH  | 
						55/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
| 11740374 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017 | 10,00  vrátane DPH  | 
						40/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 11740365 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017 | 3,00  vrátane DPH  | 
						49/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740321 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za ubytovanie žiakov - mesiac september 2017 | 3,00  vrátane DPH  | 
						49/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
| 11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva  | 
						46817468 | faktúra za údržbu | 960,00   vrátane DPH  | 
						74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740370 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595  | 
						47189878 | faktúra za výpočtovú techniku | 365,00  vrátane DPH  | 
						67/2017 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 10.11.2017 | |
| 11740384 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. | 
						faktúra za vzdelávanie | 40,00  vrátane DPH  | 
						23.11.2017 | 15.12.2017 | 27.11.2017 | |||
| 11740431 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta  | 
						00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 18,00  vrátane DPH  | 
						85/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta  | 
						00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00  vrátane DPH  | 
						59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740401 | Važo nábytok s.r.o  974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21  | 
						45612081 | interiérové vybavenie | 216,00  vrátane DPH  | 
						75/2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740305 | Xepap, spol.s.ro.  Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier | 143  vrátane DPH  | 
						28.09.2017 | 26.11.2017 | 29.9.2017 | ||
| 11740247 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava  | 
						42186021 | letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017) | 753,60  vrátane DPH  | 
						21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740269 | Anna Hrončeková  Látky 21  | 
						44325983 | letný pobyt detí | 195,00  vrátane DPH  | 
						30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740249 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava  | 
						42186021 | letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017) | 942,00  vrátane DPH  | 
						21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740248 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava  | 
						42186021 | letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017) | 188,40  vrátane DPH  | 
						21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740246 | OZ Bublina  Cabanova 22, 841 02 Bratislava  | 
						42186021 | letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017) | 376,80  vrátane DPH  | 
						21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64  | 
						33951331 | Letný tábor Kysak | 420  vrátane DPH  | 
						02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64  | 
						33951331 | Letný tábor Kysak | 700  vrátane DPH  | 
						02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain  08001 Prešov, Volgogradská 64  | 
						33951331 | Letný Tábor Kysak | 280  vrátane DPH  | 
						02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740278 | Obec Korytárky  Korytárky  | 
						miestny poplatok za stočné | 65  vrátane DPH  | 
						38/8/2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 30.8.2017 | ||
| 11740270 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobilný paušál | 176,08  vrátane DPH  | 
						0175280684 | 23.8.2017 | 21.09.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740332 | JP-TRADE s.r.o M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva  | 
						36645681 | montáž žalúzií | 125,00  vrátane DPH  | 
						56/2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 19.10.2017 | |
| 11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava  | 
						00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17  vrátane DPH  | 
						ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
| 11740273 | Ministerstvo PSVaR  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava  | 
						00681156 | náklady za služby | 133,17  vrátane DPH  | 
						ZM18381/2016-M-ODSM | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 25.8.2017 | |
| 11740255 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl.  Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5  | 
						17316537 | Náklady za športové hry v Čilistove | 288,00   vrátane DPH  | 
						01.08.2017 | 08.08.2017 | 1.8.2017 | ||
| 11740235 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | Net Flat - poplatok ( 01.07.2017-31.07.2017) | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740234 | T-net, s.r.o  Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | Net Flat - poplatok (01.06.2017-30.06.2017) | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740274 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | Net Flat - služby | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 | |
| 11740380 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280  | 
						00316296 | obedy za mesiac december | 17,92  vrátane DPH  | 
						38/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 22.11.2017 | |
| 11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová  | 
						35678445 | OPP | 77,44  vrátane DPH  | 
						019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
| 11740251 | Orange Slovensko  Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | paušálny poplatok za mobilné telefóny | 197,19  vrátane DPH  | 
						24.07.2017 | 21.08.2017 | 25.7.2017 | ||
| 11740342 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595  | 
						47189878 | PC zostava - 2 ks | 900,00  vrátane DPH  | 
						61/2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740341 | MIJOPAX s.r.o  962 04 Kriváň 595  | 
						47189878 | PC zostava 2 ks | 900,00  vrátane DPH  | 
						60/2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740262 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn | 611,19  bez DPH  | 
						P1408/2015 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740227 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn | 611,19  vrátane DPH  | 
						P1408/2015 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 |