Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740432   Orange Slovensko
  faktúra za služby   610,32 
vrátane DPH
  ZM  20.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017  24.8.2017 
11740429   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
00215627  faktúra za stravu za november, december 2017  152,53 
vrátane DPH
  dohoda č.1  15.12.2017   19.12.2017  15.12.2017 
11740360   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
  faktúra za ubytovanie  196,27 
vrátane DPH
  dohoda č.1   06.11.2017  14.11.2017  8.11.2017 
11740435   FAROT- A.Latináková
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
33299668  faktúra za materiál   300,00 
vrátane DPH
  86/2017   21.12.2017  22.12.2017  29.12.2017 
11740431   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   18,00 
vrátane DPH
  85/2017   19.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
11740425   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1
31592503  faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup"   96,00 
vrátane DPH
  84/2017   13.12.2017  20.12.2017  13.12.2017 
11740424   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta DT 095BB  216,80 
vrátane DPH
  83/2017  12.12.2017  25.12.2017  12.12.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017  12.12.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH
  81/2017   12.12.2017  22.12.2017  12.12.2017 
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017  11.12.2017 
11740416   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  tabletová soľ   104,00  
vrátane DPH
  79/2017  08.12.2017  13.12.2017  11.12.2017 
11740410   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica
42189241  faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia   280,00 
vrátane DPH
  78/2017   07.12.2017  16.12.2017  7.12.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017  4.12.2017 
11740403   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu december 2017   26,60 
vrátane DPH
  76/2016  04.12.2017  13.11.2017   4.12.2017 
11740401   Važo nábytok s.r.o
974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21
45612081  interiérové vybavenie   216,00 
vrátane DPH
  75/2017  01.12.2017  15.12.2017  4.12.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH
  74/2017   28.11.2017  14.12.2017  29.11.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017  29.11.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017  27.11.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12
35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH
  71/2017  27.11.2017  05.12.2017  27.11.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017   21.11.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017  21.11.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice
46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH
  68/2017  20.11.2017  22.11.2017  21.11.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH
  67/2017  10.11.2017  10.12.2017  10.11.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň
33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH
  63/2017   08.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740245   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  stravné 06/2017 - Marek Toneiser   17,29 
vrátane DPH
  63/2016  14.07.2017  18.07.2017  24.7.2017 
11740350   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia pre 5 výchovných skupín   550,00 
vrátane DPH
  62/2017   27.10.2017  04.11.2017  30.10.2017 
11740342   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava - 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  61/2017  26.10.2017  26.10.2017  27.10.2017 
11740341   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  PC zostava 2 ks   900,00 
vrátane DPH
  60/2017  26.10.2017  02.11.2017  27.10.2017 
11740345   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   24,00 
vrátane DPH
  59/2017  26.10.2017  06.11.2017  27.10.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce
35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH
  58/2017  06.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
11740332   JP-TRADE s.r.o
M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva
36645681  montáž žalúzií   125,00 
vrátane DPH
  56/2017  19.10.2017  02.11.2017  19.10.2017 
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  21.10.2017   16.10.2017 
11740327   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - internát/ mesiac september   13,00 
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  18.10.2017  16.10.2017 
11740428   Odborné učilište
ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac december 2017   42,84 
vrátane DPH
  54/2017  13.12.2017  15.12.2017  13.12.2017 
11740412   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac november 2017   50,85 
vrátane DPH
  54/2017  07.12.2017  04.12.2017  7.12.2017 
11740359   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu chovancov - október 2017   40,86 
vrátane DPH
  54/2017  06.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740326   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu   47,61 
vrátane DPH
  54/2017   16.10.2017  18.10.2017  16.10.2017 
11740413   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za internát za mesiac december 2017  13,00 
vrátane DPH
  53/2017  07.12.2017  11.12.2017  7.12.2017 
11740358   Odborné učlište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017   26,00 
vrátane DPH
  53/2017   06.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť