Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740424.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Ubytovanie 12/2017  15,00 
bez DPH
76/2017  15.11.2017  04.12.2017  11.1.2018 
11740423.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, BB
00493767  Strava 12/2017  129,33 
bez DPH
76/2017  15.11.2017  04.12.2017  11.1.2018 
11740422.00   Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT
Vajanského 80, LC
14183293  Elektrický ohrievač vody 80l  151,00 
vrátane DPH
121/2017  15.11.2017  21.11.2017  11.1.2018 
11740421.00   Tenpus -Car, s. r. o.
Rastislavova 110, KE
31712312  Servis Dácia RS666CD  230,05 
vrátane DPH
120/2017  14.11.2017  21.11.2017  11.1.2018 
11740420.00   Toni s.r.o.
Svobodu 1669/11, RS
36820750  Kontrola požiarnych zariadení  241,08 
vrátane DPH
117/2017  14.11.2017  21.11.2017  11.1.2018 
11740419.00   K-7 Psovodi - záchranári SR
Dolné Rudiny 1, ZA
37981889  Canisterapia  170,00 
bez DPH
116/2017  13.11.2017  21.11.2017  11.1.2018 
11740418.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, R.S
45026874  Mesačná platba za byt Rožňavská 11/2017  142,97 
bez DPH
Výp.list    13.11.2017  21.11.2017  11.1.2018 
11740417.00   ZŠ Dobšinského (ŠJ)
Dobšinského 1744, RS
37828312  Obedy 12/2017  17,76 
bez DPH
111/2017  10.11.2017  04.12.2017  11.1.2018 
11740416.00   Spojená škola Poltár
Železničná 5, Poltár
42195462  Strava 10/2017  19,95 
bez DPH
100/2017  08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740415.00   ZŠ Cirkevná (ŠJ)
Daxnerova, RS
37950410  Strava 10/2017  181,04 
bez DPH
98/2017  08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740414.00   Slovenský Červený kríž
Hurbanova 15, RS
00416126  Kurz prvej pomoci  180,00 
bez DPH
113/2017  08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740413.00   Odbor. učilište inter. LC ubyt
Haličská cesta 80, LC
00620998  Ubytovanie 10/2017  3,00 
bez DPH
102/2017  08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740412.00   Odbor. učilište inter. LC str.
Haličská cesta 80, LC
00620998  Strava 10/2017  57,14 
bez DPH
102/2017  08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740410.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov,R.S
36631221  Internet, TV 11/2017  19,80 
vrátane DPH
č.201312066042    08.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740409.00   Školská jedáleň SOŠ drevárska
Lučenecká cesta 17,ZV
37956469  Strava 12/2017  47,20 
bez DPH
77/2017  07.11.2017  04.12.2017  11.1.2018 
11740408.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Strava 10/2017  17,85 
bez DPH
92/2017  07.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740407.00   ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ)
Clementisa 13, R.S
37831721  Strava 11/2017  159,83 
bez DPH
85/2017  07.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740406.00   ZUŠ Rimavská Sobota
Salvova , Rimavská Sobota
37888676  Školné 9-12/2017  100,00 
bez DPH
114/2017  07.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740405.00   ZŠ Hrachovo (ŠJ)
Hrachovo
37831747  Obedy 10/2017  56,92 
bez DPH
105/2017  07.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740411.00   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, BA
17316537  Konferencia  60,00 
bez DPH
Pozvánka    06.11.2017  07.11.2017  11.1.2018 
11740404.00   DONLY-PENZION_FAJNNE s.r.o.
Lučenecká cesta 1335/21, ZV
44078595  Strava 10/2017  66,48 
vrátane DPH
93/2017  06.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740403.00   SOŠ technická Lučenec
Dukelských hrdinov,LC
00893307  Strava 11/2017, ubytovanie 11-12/2017  88,12 
bez DPH
89/2017  06.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740402.00   ZŠ Slobody, Poltár
Slobody 2, Poltár
37831534  Strava 10/2017  128,34 
bez DPH
106/2017  06.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740401.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 789 ks  2998,20 
vrátane DPH
č.68012015    03.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740400.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,BB
36597007  Elektrina 11/2017  531,53 
vrátane DPH
č.1128VP    03.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740399.00   Odbor. učilište inter. Tornaľa
Mierova 49, Tornaľa
00633577  Strava 10/2017  25,99 
bez DPH
101/2017  03.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740398.00   Ing. Miroslav Pecha
J.Bodona 1721/5, R.S
45938849  Služby BOZP a PO 10/2017  60,00 
vrátane DPH
č.002/2017    03.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740397.00   ŠJ pri SOŠ hotelových služieb
Zvolenská cesta 83,LC
37890221  Ubytovanie 10/2017  14,00 
bez DPH
104/2017  02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740396.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 11/2017  970,28 
vrátane DPH
č4043/2013    02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740395.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa
35985275  Strava 10/2017  32,31 
bez DPH
97/2017  02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740394.00   ŠJ pri SOŠ hotelových služieb
Zvolenská cesta 83,LC
37890221  Strava 10/2017  57,19 
bez DPH
104/2017  02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740393.00   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, BA
17316537  Víkendový pobyt v Hronci 20-22.10.2017  132,00 
bez DPH
112/2017  02.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740392.00   SOŠ tech. a agropotravinárska
Okružná 61, RS
42317665  Obedy 10/2017  5,75 
bez DPH
99/2017  30.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740391.00   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, R.S
42195438  Strava 10/2017  78,30 
bez DPH
92/2017  30.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740390.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  213,44 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740389.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  218,30 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740388.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 7-10/2017  218,30 
vrátane DPH
č.406200731    30.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740387.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2017  -328,13 
vrátane DPH
č4043/2013    27.10.2017  29.11.2017  11.1.2018 
11740386.00   Spojená škola Kremnička
Kremnička BB
42195446  Ubytovanie 10/2017  25,00 
bez DPH
75/2017  27.10.2017  03.11.2017  11.1.2018 
11740385.00   Ing. Pavol Regina - "REGINA"
Hattalova 12, BA
11636653  Archívne krabice  50,72 
bez DPH
110/2017  26.10.2017  30.10.2017  11.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť