
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840221 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky júl 2018 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.07.2018 | 31.07.2018 | 2.7.2018 | |
11840220 | BCF, s.r.o BCF s.r.o |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - RD P.Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 02.07.2018 | 31.07.2018 | 2.7.2018 | |
11840206 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie | 232,55 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 13.06.2018 | 30.06.2018 | 13.6.2018 | |
11840189 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie Korytárky jún 2018 | 42,42 vrátane DPH |
04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | ||
11840188 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018 | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840164 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 263,32 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 14.5.2018 | |
11840146 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky | 42,42 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 02.05.2018 | 31.05.2018 | 2.5.2018 | |
11840145 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie - RD Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 02.05.2018 | 31.05.2018 | 2.5.2018 | |
11840130 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 03/2018 | 331,00 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 12.04.2018 | 30.04.2018 | 13.4.2018 | |
11840107 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky | 42,42 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 3.4.2018 | |
11840106 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 3.4.2018 | |
11840076 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie - február 2018 | 294,36 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 12.03.2018 | 30.03.2018 | 12.3.2018 | |
11840054 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - elektrina 01/2018 | 337,46 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 13.02.2018 | 02.03.2018 | 13.2.2018 | |
11840015 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu elektriny | 344,86 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 15.01.2018 | 30.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840007 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu - RD Korytárky | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 09.01.2018 | 30.01.2018 | 9.1.2018 | |
11840006 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 09.01.2018 | 30.01.2018 | 9.1.2018 | |
11840105 | Pyroboss s.r.o Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 170,16 vrátane DPH |
20/2018 | 28.03.2018 | 05.04.2018 | 28.3.2018 | |
11840373 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby november 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | |
11840318 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 9/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840317 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 10/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840260 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby august 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 28.08.2018 | 23.8.2018 | |
11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00 bez DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 | |
11840222 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 2.7.2018 | |
11840174 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 17.5.2018 | |
11840173 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - máj 2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.05.2018 | 28.05.2018 | 17.5.2018 | |
11840089 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - NET Flat 02/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 15.03.2018 | 19.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840088 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za Net Flat - 03/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 15.03.2018 | 31.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840023 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat 01/2018 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.01.2018 | 28.01.2018 | 17.1.2018 | |
11840022 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat - 12/2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
11840254 | Praktikpump s.r.o Zvolen, Jesenského 63 |
36647861 | faktúra za údržbu prev.strojjov | 183,00 vrátane DPH |
42/2018 | 07.08.2018 | 04.09.2018 | 22.8.2018 | |
11840211 | Praktikpump s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
36647861 | faktúra za materiál | 333,22 vrátane DPH |
36/2018 | 21.06.2018 | 18.07.2018 | 21.6.2018 | |
11840033 | stred.sk R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
36754145 | faktúra za vzdelávanie | 21,00 vrátane DPH |
06/2018 | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 1.2.2018 | |
11840203 | Ľudovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová |
36875392 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 150,80 vrátane DPH |
34/2018 | 12.06.2018 | 17.06.2018 | 12.6.2018 | |
11840387 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava január 2019 | 94,71 vrátane DPH |
46/2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 10.12.2018 | |
11840359 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu december 2018 | 176,02 vrátane DPH |
47/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 15.11.2018 | |
11840327 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu november 2018 | 360,68 vrátane DPH |
46/2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 19.10.2018 | |
11840283 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu - október 2018 | 269,62 vrátane DPH |
46/2018 | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 19.9.2018 | |
11840268 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 241,06 vrátane DPH |
46/2018 | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 5.9.2018 | |
11840209 | Školská jedleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 29,93 vrátane DPH |
35/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840184 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu jún 2018 | 300,48 bez DPH |
35/2017 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 31.5.2018 |