
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140247 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu | 386,84 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 22.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140246 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 09/2021 | 410,10 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 23.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140055 | Mgr. Hanesová Eva Korytárky 259, 962 12 Kriváň |
FA za antigénové testovanie COVID-19 01,02/21 | 428,00 vrátane DPH |
R/2020/000454 | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 12.3.2021 | ||
12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140271 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 11/2021 | 475,96 vrátane DPH |
39/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140288 | SPDDD úaD Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021 | 480,00 vrátane DPH |
66/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140061 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | FA za poistenie auta (PZP aj HP) | 492,72 vrátane DPH |
ZM č. 8020116706 | 19.3.2021 | 15.06.2021 | 22.3.2021 | |
12140332 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 |
36642983 | Faktúra za vš. materiál | 508,50 vrátane DPH |
75/2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140385 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | FA za ubytovanie | 522,72 vrátane DPH |
7P-27-2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140142 | Mesto Detva Tajovského 7, 962 12 Detva |
00319805 | RO mesta za KO | 572,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1620112425/2021 | 14.5.2021 | 27.05.2021 | 17.5.2021 | |
12140067 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Hriňová) | 600,00 vrátane DPH |
13/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140330 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fa za spotrebu el. energie | 652,19 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140222 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 676,53 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 9.8.2021 | 19.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140298 | Adros s.r.o. Tallerova 4 |
00081102 | Pneumatiky | 726,92 vrátane DPH |
69/2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140374 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále |
42189241 | Supervízia výchovných skupín | 750,00 bez DPH |
87/2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140218 | PhDr. Janka Gottierová Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervízie | 750,00 vrátane DPH |
38/2021 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140343 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Faktúra za servis motorového vozidla | 776,20 vrátane DPH |
81/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140066 | Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | FA za poistenie - majetok | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 22.3.2021 | 07.04.2021 | 23.3.2021 | |
12140034 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 856,61 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 22.2.2021 | 04.03.2021 | 23.2.2021 | |
12140370 | Auto Slovák Stražska cesta 5614 |
36033693 | Servis motorového vozidla | 858,33 vrátane DPH |
85/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140346 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 894,24 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
12140081 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1170,00 vrátane DPH |
12/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140080 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1370,00 bez DPH |
11/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140302 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 1600,00 vrátane DPH |
63/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140394 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za dvere, za montáž dverí | 1800,88 vrátane DPH |
89/2021, 90/2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 |