Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140300   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena strešnej krytiny   15244,13 
vrátane DPH
  57/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140299   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  11307,54 
vrátane DPH
  58/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140301   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena strešnej krytiny  4031,42 
vrátane DPH
  62/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140071   MIJOPAX s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   3998,27 
vrátane DPH
  16/2021  29.3.2021  05.04.2021  30.3.2021 
12140198   OZ Bublina
Cabanova 22? 841 02 Bratislava
42186021  FA za detský letný tábor  3354,00 
vrátane DPH
  34/2021  14.7.2021  03.08.2021  20.7.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140171   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2865,38 
vrátane DPH
  7500013508  9.6.2021  01.07.2021  11.6.2021 
12140382   LUX PREŠOV s.r.o
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  FA za sterilizátor vzduchu   2808,00 
vrátane DPH
  88/2021  16.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140089   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2744,89 
vrátane DPH
  7500012994  8.4.2021  01.05.2021  9.4.2021 
12140212   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za detský tábor  2722,50 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2720,87 
vrátane DPH
  7500014119  6.8.2021  31.08.2021  9.8.2021 
12140196   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2544,73 
vrátane DPH
  7500013783  12.7.2021  31.07.2021  14.7.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky - Calio  2333,83 
bez DPH
ZM 7500014119    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140139   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2278,40 
vrátane DPH
  7500013229  11.5.2021  31.05.2021  12.5.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140031   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  1999,87 
vrátane DPH
  7500012526  12.2.2021  28.02.2021  15.2.2021 
12140173   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za zábor  1980,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140394   OKNOSLOVAK, s.r.o.
Skliarovo 329, 962 12 Detva
46950401  FA za dvere, za montáž dverí   1800,88 
vrátane DPH
  89/2021, 90/2021   27.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava Calio  1713,83 
vrátane DPH
7500014119    11.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140302   Baustav. SE s.r.o.
Štefanov
52235467  Výmena oplotenia v areáli CDR  1600,00 
vrátane DPH
  63/2021  27.10.2021  29.10.2021  14.12.2021 
12140080   Tyflocomp s.r.o.
Sekulská 1, 841 04 Bratislava
35709413  FA za výpočtovú techniku  1370,00 
bez DPH
  11/2021  6.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140081   Tyflocomp s.r.o.
Sekulská 1, 841 04 Bratislava
35709413  FA za výpočtovú techniku  1170,00 
vrátane DPH
  12/2021  6.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia FA za plyn   1103,78 
vrátane DPH
P3386/2019    18.1.2021  09.02.2021  19.1.2021 
12140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH
ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.6.2021  15.06.2021  3.6.2021 
12140122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.5.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    1.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.3.2021  15.03.2021  4.3.2021 
12140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.2.2021  15.02.2021  4.2.2021 
12140346   Commander service s.r.o.
Žitná 23
51183445  Satelitný systém GPS  894,24 
vrátane DPH
  74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140370   Auto Slovák
Stražska cesta 5614
36033693  Servis motorového vozidla  858,33 
vrátane DPH
  85/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140034   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie  856,61 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.2.2021  04.03.2021  23.2.2021 
12140066   Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  FA za poistenie - majetok  852,17 
vrátane DPH
1144548    22.3.2021  07.04.2021  23.3.2021 
12140343   Austoslužby
Lúčna 1766/30
10922717  Faktúra za servis motorového vozidla   776,20 
vrátane DPH
  81/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140374   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále
42189241  Supervízia výchovných skupín  750,00 
bez DPH
  87/2021  10.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť