Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140387   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za telefón   220,03 
vrátane DPH
ZM    20.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140383   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za nájom   120,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    20.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140378   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica
00500798  FA za ubytovanie   68,70  
vrátane DPH
    13.12.2021  16.12.2021  28.1.2022 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32
00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH
Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky - Calio  2333,83 
bez DPH
ZM 7500014119    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140373   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie  401,33 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140337   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Prenájom - spotreba plynu  120,29 
bez DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140283   Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
31595545  PZP Fabia  105,02 
bez DPH
68076511803    11.10.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140258   Wustenrot
Karadžičova 17
31383408  Havarijné poistenie Dacia  193,60 
bez DPH
610/323484-9    27.9.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140255   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  PZP Renault  127,20 
bez DPH
2404036765    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140256   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  Havarijné poistenie Renault  262,60 
bez DPH
2404036790    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140257   Wustenrot
Karadžičova 17
31383408  PZP Dacia   127,92 
bez DPH
610/323557-8    27.9.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140254   UNIQA
EVROPSKA 810/136
28195604  PZP Fabia 203  94,60 
bez DPH
8701660230    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140339   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušál  221,60 
vrátane DPH
ZM    19.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140330   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Fa za spotrebu el. energie   652,19 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH
109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140313   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Fa za internetové služby 11/2021  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140315   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  TCOM  56,80 
vrátane DPH
ZM    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140311   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Vývoz TKO   91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140310   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie   270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140309   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie Korytárky   68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140308   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie Hriňová  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH
ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140290   UNIQA
EVROPSKA 810/136
49240480  PZP Fabia   316,30 
vrátane DPH
8320102911    18.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140291   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Výpožička priestorov 092021, spotreba energii  676,53 
vrátane DPH
ZMč. 18381/2016-M-ODSM    20.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140293   Odborné učilište internátne
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37819003  Ubytovanie 112021  10,00 
vrátane DPH
462021    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140296   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  IT Servis 102021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140289   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za paušál  226,02 
vrátane DPH
ZM    18.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava Calio  1713,83 
vrátane DPH
7500014119    11.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140268   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz TKO  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140266   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH
ZM    6.10.2021  18.10.2021  27.10.2021 
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140259   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť