Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440101 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. operátora za 4/24 | 250,58 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 7.5.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440077 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. operátora za 3/24 | 250,58 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440056 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. za 2/24 | 251,72 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 12.3.2024 | |
12440028 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. za 1/24 | 248,56 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
3/2024 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. 12/23 | 248,77 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 2.1.2024 | 11.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440103 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | pers. a mzdy za 4/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440075 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdová a pers. ag. za 3/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 5.4.2024 | 08.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440060 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdy a personal. za 2/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
12440031 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | pers.+mzdov. ag. za 1/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440084 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, Senec |
42255261 | skup. sup. PNR 18.4.24 - 2 hod. ind. sup. psychológ 18.4.24 - 2 hod. | 180,00 bez DPH |
22/2024 | 18.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440040 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
2/2024 | 21.2.2024 | 23.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440009 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislava |
11650613 | revízie VTZ | 628,80 vrátane DPH |
124/2023 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440100 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby operátora za 4/24 | 219,54 vrátane DPH |
A3667396, A10764035,A8474250,A11831286,A14971329 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440076 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby operátora za 3/24 | 228,06 vrátane DPH |
A3667396, A10764035,A8474250,A11831286,A14971329 | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby op. za 2/23 | 216,95 vrátane DPH |
A3667396, | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
12440027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné sl. op. za 1/24 | 192,48 vrátane DPH |
A3667396, | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440002 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné sl. op. za 12/23 | 197,05 vrátane DPH |
A3667396, | 2.1.2024 | 11.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440001 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 |
47515112 | odborná prehliadka kotolne | 120,00 bez DPH |
94/2023 | 2.1.2024 | 04.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440102 | Nervuška s.r.o. Jurigovo nám. 5, Bratislava |
53807511 | terapeutické pomôcky pre liečebného pedagóga | 48,35 vrátane DPH |
28/2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440094 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok za plyn 5/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440072 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn za 4/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 2.4.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440046 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn 3/2024 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
12440018 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn 2/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440013 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.5.-31.12.23 | 943,84 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440062 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie 11.3.2024 - 4 hod. | 200,00 bez DPH |
mandátna zmluva 3-2024 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
12440037 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie 12.2.2024 - 4 hod | 200,00 bez DPH |
8/2024 | 12.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440074 | Martin Roháč X-LUX Budovateľská 196, Most pri Ba |
37694553 | elektromontážne práce v budove | 150,00 bez DPH |
19/2024 | 4.4.2024 | 08.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440032 | MARKO GAS s.r.o. Pasienková 7,Bratislava |
35840323 | zapojenie plyn. varnej dosky | 110,40 vrátane DPH |
5/2024 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440080 | L.Š.Stav, s.r.o. Madáchová /, Bratislava |
43821596 | dodanie kameniva | 220,00 bez DPH |
21/2024 | 15.4.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440097 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | internet Business 5/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 8127 | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440073 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | internet business 4/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 8127 | 2.4.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
12440051 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | pevný internet za 3/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 8127 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
12440025 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | pevný internet 2/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 8127 | 1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440006 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
00000466 | pevný internet za 1/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 8127 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
12440109 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | HP CF217A 2 ks HP CF540A 1 ks | 232,70 vrátane DPH |
31/2024 | 20.5.2024 | 23.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440099 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | HP 6ZC70AE/963 4-pack 1 ks | 106,90 vrátane DPH |
27/2024 | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 28.5.2024 | |
12440064 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery + kanc. papier | 315,80 vrátane DPH |
18/2024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 | 21.3.2024 | |
12440038 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | HP CF411A | 144,00 vrátane DPH |
12/2024 | 19.2.2024 | 20.02.2024 | 28.2.2024 | |
12440033 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery brother 4 ks | 359,60 vrátane DPH |
6/2024 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
12440054 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 | sedačka, prac. stôl, kanc. stolička, taburetka | 559,88 vrátane DPH |
16/2024 | 5.3.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 |