
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440317 | EMI Sabinov Ovocinárska 55 Sabinov  | 
						34346252 | Faktúra za postelné prádlo | 870,96 [$€-1]  bez DPH  | 
						29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440311 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji  | 
						34409307 | Faktúra za supervíziu soc. | 120,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						19.12.2014 | 23.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440279 | doc.PhDr.Albín Škoviera Trenčianská Ivanka pri Dunaji  | 
						34409307 | Faktúra za supervíziu | 120,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						03.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440142 | Albín Škoviera Ivanka pri Dunaji ,Trenčianská 831/20  | 
						34409307 | Fak za supervíziu | 120  bez DPH  | 
						42014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440084 | Doc.PhDr.Albn ŠkovieraPhd. Trenčianská 831/20 Ivanka p.D  | 
						34409307 | Fak za vzdel.supervizia 25.4.14 | 120  bez DPH  | 
						12014 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440238 | Pyromat- Haláš L.Novomeského1216 Senica  | 
						34737481 | Fak, za služ.revizia has. Prístrojov | 289,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						201424 | 152014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440221 | Jozef Jaško ul.1.mája 24 90029 Nová Dedinka  | 
						00352014 | Fak za službu revizie V.Biel | 120,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						352014 | 212014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440294 | Orange Slovensko a.s. Metodová8 Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za mob.služby6.11.-7,12 | 93,21 [$€-1]  bez DPH  | 
						10.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440260 | Orange Slovensko Metodová 8, Bratislava  | 
						35697270 | Fak za službu mobil sieti | 93,02 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440235 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava  | 
						35697270 | Fak za službu tel hovory 6.10-5,11 | 93,51 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440187 | Orange  Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak. Za mobil služby 6.8.-5.8.14 | 94,66 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
| 11440157 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak za mobil sluzby | 12,99  bez DPH  | 
						66639675 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440170 | Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak za mobil sluzby | 147,19  bez DPH  | 
						66639675 | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440139 | Orange Slovensko Bratislava Metodová 8  | 
						35697270 | Fak za tel.hovory 6.6-5.7.14 | 75,93000000000001  bez DPH  | 
						66639675 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440117 | Orange a.s. Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak za mob.hovory 6.5.-5.6,.14 | 64,08  bez DPH  | 
						66639675 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440090 | Orange Slovensko a.s. Metedová 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak za služ. hovory 1.3.14-31.3.14 | 83,34  bez DPH  | 
						66639675 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440066 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | Fak. Za služ hovory 6.3.-5.4.14 | 81,99   bez DPH  | 
						66639675 | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440035 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | DF35 fak.6.2.14-5.3.14 | 99,98  bez DPH  | 
						66639675 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440006 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | DF6 06.12.06.01.14 | 87,73  bez DPH  | 
						66639675 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440205 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava  | 
						35698270 | Faktúra za službu 6.9.-5.10.14 | 93,49 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | |
| 11440079 | Kanal M.P.S. s.r.o. Šamorínska39 Senec  | 
						35710357 | Fak. Za službu čist.kan.26.3.14 | 181,3  bez DPH  | 
						520144056 | 2014/5 | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 22.5.2014 | 
| 11440012 | Verlag Dashofer Železničná 13 Bratislava  | 
						35730129 | DF1123.1.14-22.1.15 | 206,63  bez DPH  | 
						13636017 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440290 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za službu 11/2014 | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440257 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | Fakl za službu vym rohoží | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1466230 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440237 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€ | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1460114 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440191 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava  | 
						35742364 | Fak za prečnajom rohož. | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1448029 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
| 11440174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za službu 16.6-13.7.14 | 34,8  bez DPH  | 
						1442102 | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440151 | Linstrom.s.r.o. Oresianska ul.3, Trnava  | 
						35742364 | Fak za sluzbu... | 34,8  bez DPH  | 
						1436105 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440122 | Lindstrom ,s.r.o. Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | Fak za službu 21.4.18.5.4.14 | 32,54  bez DPH  | 
						1429981 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440104 | Lindstrom ,s.r.o. Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | Fak za službu 24.3.20.4.14 | 32,54  bez DPH  | 
						1423585 | 29.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440075 | Lindstrom s.r.o Orešianská 3, Trnava  | 
						35742364 | Fak za službu 24.2.14-23.3.14 | 32,54  bez DPH  | 
						1417424 | 31.03.2014 | 11.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440053 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava  | 
						35742364 | Fak, za službu 27.1.-23.2.14 | 32,54   bez DPH  | 
						1411280 | 2014/1 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440027 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14 | 32,54  bez DPH  | 
						1405056 | 1I2014 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 16.5.2014 | 
| 11440004 | Lindstrom s.r.o Orešianská 3 Trnava  | 
						35742364 | DF4prenaj.roh. 01.12.-29.12.13 | 23,38  bez DPH  | 
						1377530 | I./2014 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 16.5.2014 | 
| 11440108 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany  | 
						03574355 | Fak za odber elek. 1.5-31.5.14 | 377,14  bez DPH  | 
						4031/2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440254 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany  | 
						35743556 | Fak za odber elektriny DED | 377,14 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011434258 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440253 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany  | 
						35743556 | Fak za odber elek.Kostol.V.B | 31,73 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011434256 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440252 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18,Pieštany  | 
						35743556 | Fak za odber elektriny MD V.B. | 31,73 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011434257 | 4031/2013 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440282 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 377,14 [$€-1]  bez DPH  | 
						40132013 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | |
| 11440281 | Magna EA s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra záloha elektrina 12/14 | 31,73 [$€-1]  bez DPH  | 
						40132013 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 |