
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440308 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava  | 
						35903414 | Faktúra zxa nábytok 4sk | 443,40 [$€-1]  bez DPH  | 
						18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440307 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava  | 
						35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 797,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440306 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava  | 
						35903414 | Faktúra za nábytok 4sk. | 851,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440305 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava  | 
						35903414 | Faktúra za nábytok 2sk. | 491,77 [$€-1]  bez DPH  | 
						18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440303 | Mobelix s.r.o. Rožnavská 32 Bratislava  | 
						35903414 | Faktúra za nábytok 3sk, | 961,50 [$€-1]  bez DPH  | 
						18.12.2014 | 22.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440127 | Stavpet s.r.o. Bernolákovo Fándlyho 4a  | 
						35936410 | stavebné práce | 258,6  bez DPH  | 
						201441 | 2014/8 | 29.05.2014 | 13.06.2014 | 2.7.2014 | 
| 11440300 | ZŠ*školská jedáleň Komenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Faktúra za stravu 112014 | 162,59 [$€-1]  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440262 | Základná škola- Jedáleň kKmenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fak za stravu v +ŠJ10/2014 | 175,92 [$€-1]  bez DPH  | 
						2014040 | 17/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440239 | ZŠ -ŠJ Bernolákovo Komenského 1 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fak za stravu 9/2014 | 194,83 [$€-1]  bez DPH  | 
						201435 | 172014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440172 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komneského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Faktúra za stravu 62014 | 286,68  bez DPH  | 
						2014027 | 2013/13 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | 
| 11440145 | Základná škola ŠJ Bernolákovo, Komenského 3  | 
						36071099 | Fak za stravu 5/2014 | 308,93  bez DPH  | 
						2013/27 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440118 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fak za stravu 4/2014 | 320,8  bez DPH  | 
						201407 | 27/2013 | 14.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | 
| 11440062 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fak za stravu 3/2014 | 390,69  bez DPH  | 
						2014012 | 2013/27 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | 
| 11440062 | Základná škola  ŠJ Komenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fa. stravu 2/2014 | 218,32   bez DPH  | 
						2014010 | 2013/27 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440051 | Základna škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo  | 
						36071099 | Fak. Stravu 1/2014 | 220,25   bez DPH  | 
						2014005 | 2013/27 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440171 | SLVS Senec Dialničná 1 Senec  | 
						36075604 | Faktúra za pobyt 14 dní | 1045  bez DPH  | 
						132014 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440113 | Sukromné LVS Dialničná 1 Senec  | 
						36075604 | Fak za pobyt 1.4.-29.4.14 | 294,15  bez DPH  | 
						52014 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440094 | Súkromne LVS Ďialničná 1 Senec  | 
						36075604 | Fak za pobyt našho klienta 24.2.-23.314 | 53,23  bez DPH  | 
						42014 | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440274 | Corekta plus s.r.o. Železničná 30 Lučenec  | 
						36646156 | Faktúra za tovar ruksaky | 118,36 [$€-1]  bez DPH  | 
						26.11.2014 | 01.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440009 | ZSE Energia a.s. Čulenová 6 Bratislava1  | 
						36677281 | DF9 el. vyuč.1.1.13-31.12.13 | 296,43  bez DPH  | 
						7150692761 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440008 | ZSE Energia a.s. Čulenová 6 Bratislava1  | 
						36677281 | DF8el. vyuč.1.1.13-31.12.13 | 182,67  bez DPH  | 
						7150692762 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440007 | ZSE Energia a.s. Čulenová 6 Bratislava1  | 
						36677281 | DF7 el.vyuč.18.04.13-31.12.13 | 543,14  bez DPH  | 
						7190604409 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11400243 | 5 S s.r.o. Bratislava Bajkalská ul. Bratislava  | 
						36744271 | Fak za meneg.zruč.riaditeľ | 79,20 [$€-1]  bez DPH  | 
						14341 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440143 | 5 S s.r.o Bratislava Bjkálská 5/B  | 
						36744271 | Fak. Za manaž. Zruč. Riaditelia | 79,2  bez DPH  | 
						14247 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440111 | 5S s.r.o Bajkalská 5/B Bratislava  | 
						36744271 | Fak za nen. zruč. 28.-30.4.14 | 118,8  bez DPH  | 
						14185 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440074 | 5S s.r.o. Bajkálská 5/B Bratislava  | 
						36744271 | Fak. menež.zručnosti 20-21.2.14 | 79,2  bez DPH  | 
						14130 | 26.03.2014 | 03.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440045 | 5 S s.r.o. Bajkálská 5/B Bartsislava  | 
						36744271 | menežer.zručností 17.-18.214 | 79,20  bez DPH  | 
						14065 | 21.02.2014 | 03.03.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440020 | 5S s.r.o Bajkalská 5/B Bratislava  | 
						36744271 | DF20 man. zruč.20.-21.1.2014 | 79,2  bez DPH  | 
						14025 | pozvánka | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 16.5.2014 | 
| 11440220 | Kotvas Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji  | 
						37183214 | Fak za službu vývoz septika V.B | 43,96 [$€-1]  bez DPH  | 
						20140915 | 202014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 10.12.2014 | 
| 11440165 | Autodoprava Kotvas Fružová 7, Ivanka pri Dunaji  | 
						37183214 | Fak za službu vývoz fekálií | 43,96  bez DPH  | 
						20140630 | 2014/13 | 01.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | 
| 11440149 | Peter Koiš PK Trade Ivanka pri Dunaji SNP14  | 
						41469399 | Fak žaluzie a montáž | 97,97  bez DPH  | 
						20140047 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440133 | Peter Koiš PK Trade Ivanka pri Dunaji SNP14  | 
						41469399 | montáž žaluzií | 138,17  bez DPH  | 
						20140046 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440296 | Chachaland OZ Rusovecká cesta5 Bratislava  | 
						42173582 | Fak. Za stravu počas rekrácie detí | 140,70 [$€-1]  bez DPH  | 
						11.12.2014 | 15.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440297 | OZ Bublina Cabanova 22 Bratislava  | 
						42186021 | Faktúra za stavu rekrácia | 257,95 [$€-1]  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440154 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava  | 
						42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 400  bez DPH  | 
						140017 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440153 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava  | 
						42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 1720  bez DPH  | 
						140016 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440152 | OZ Bublina Cabanova22 Bratislava  | 
						42186021 | Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7. | 1000  bez DPH  | 
						140012 | 25.06.2014 | 04.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440284 | Hana Škulová HANNAH Kukučínová Bernolákovo  | 
						43157866 | Faktúra za fotograf.služby | 31,40 [$€-1]  bez DPH  | 
						08.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440047 | Maxon s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo  | 
						44220961 | Fak. IT služby 1.2.-20.2.2014 | 134,40   bez DPH  | 
						10148003 | 26.02.2014 | 10.03.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440042 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo  | 
						44220961 | DF42 fak materiál | 155,64  bez DPH  | 
						10148002 | 3I2014 | 17.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 |