
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440033 | Maxon SK s.r.o. Obilná 518/46 Bernolákovo  | 
						44220961 | DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13 | 192  bez DPH  | 
						10148001 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440315 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440314 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440313 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za PC | 588,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440312 | Amnet s.r.o. Siladická , Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za tonery | 566,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						29.12.2014 | 31.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440299 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT službu 112014 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 18.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440256 | Ament s.r.o. Zálesie Siladická3725/11 Zálesie  | 
						44221061 | Fak za mat. a službu | 279,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						50140162 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440228 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Fak za IT službu DeD | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						50140137 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440207 | Amnet s.r.o Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT službu 8/2014 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						50140120 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 16.10.2014 | |
| 11440188 | Ament s.r.o. Siladiská 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Fak za dodávku IT služieb 7/14 | 213,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						50140112 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
| 11440167 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT služby 6/2014 | 192  bez DPH  | 
						50140096 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440141 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11  | 
						44221061 | Fak. Za mat. IT služba 5/2014 | 247,15  bez DPH  | 
						12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
| 11440116 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Fak za IT služby 4/2014,mater. | 220,87  bez DPH  | 
						50140067 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440085 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Fak. za dod. IT. služ. 3/2014 | 192  bez DPH  | 
						50140046 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440232 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44521061 | Fak za magter.tonery | 122,64 [$€-1]  bez DPH  | 
						50140138 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440204 | OVN s.r.o Veľkomoravská 16/B Trenčín  | 
						46953981 | Fak.túra tovar postel... | 327,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						2020140011 | 162014 | 09.09.2014 | 12.09.2014 | 16.10.2014 | 
| 11440156 | RC Sološnica Sološnica 906 37 č.3  | 
						00500798 | Fak. Za stravu 1.6.-26.6.14 | 76,44  bez DPH  | 
						122014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 12.8.2014 | |
| 11440134 | RC Sološnica Sološnica 3  | 
						00500798 | Fak. Za stravu 21.5-31.5.14 | 32,34  bez DPH  | 
						10 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 11440039 | Redukačné centrum Sološnica  | 
						00500798 | DF39 strava 7.1.14-31.1.14 | 72,5  bez DPH  | 
						12014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440013 | Redukačné centrum Sološnica 3  | 
						00500798 | DF13 strava 1.12.-18.12.13 á2,9 | 52,2  bez DPH  | 
						33 | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440197 | Kooperatíva a.s. Rajská 15/A Bratislava  | 
						00585441 | Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná | 165,97  bez DPH  | 
						6548524325 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 16.10.2014 | |
| 11144293 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta Blava  | 
						00603279 | Úhrada za soc. Služby11/14 | 202,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						09.12.2014 | 11.12.2014 | 21.1.2015 | ||
| 11440270 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava  | 
						00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 136,20 [$€-1]  bez DPH  | 
						532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440269 | DSS ROSA Bratislava Dubrávská cesta Bratislava  | 
						00603279 | Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko | 202,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						532 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440229 | DSS Rosa Dubravská 1, Bratislava  | 
						00603279 | Fak za soc. Služby Kročko9,10 | 269,04 [$€-1]  bez DPH  | 
						532 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440101 | DSS ROSA Dubravská 1 Bratislava  | 
						00603279 | Fak za pobyt našho klienta 4/14 | 134,52  bez DPH  | 
						317/2012 532 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440073 | DSS Rosa Dúbravská cessta Bratislava  | 
						00603279 | Zmluva o poskyt služieb | 134,52   bez DPH  | 
						3172012 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440034 | DSS Rosa Dubravská cesta 1 Bratislava  | 
						00603279 | DF34 pobyt 1-2/2014 | 269,04  bez DPH  | 
						532 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 | |
| 11440031 | Národný ústav celoživot. Vzdel. Tomášiková Bratislava  | 
						00699438 | DF 31 školenie 4.3.2014 | 100  bez DPH  | 
						15 | pozvánka | 07.02.2014 | 12.02.2014 | 16.5.2014 |