Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440031   Národný ústav celoživot. Vzdel.
Tomášiková Bratislava
00699438  DF 31 školenie 4.3.2014  100 
bez DPH
15  pozvánka  07.02.2014  12.02.2014  16.5.2014 
11144293   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta Blava
00603279  Úhrada za soc. Služby11/14  202,62 [$€-1] 
bez DPH
    09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440270   DSS ROSA Bratislava
Dubrávská cesta Bratislava
00603279  Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko  136,20 [$€-1] 
bez DPH
532    25.11.2014  28.11.2014  10.12.2014 
11440269   DSS ROSA Bratislava
Dubrávská cesta Bratislava
00603279  Fak za za služ. spoj spobyt.Korčko  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    25.11.2014  28.11.2014  10.12.2014 
11440229   DSS Rosa
Dubravská 1, Bratislava
00603279  Fak za soc. Služby Kročko9,10  269,04 [$€-1] 
bez DPH
532    07.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440101   DSS ROSA
Dubravská 1 Bratislava
00603279  Fak za pobyt našho klienta 4/14  134,52 
bez DPH
317/2012 532    25.04.2014  30.04.2014  22.5.2014 
11440073   DSS Rosa
Dúbravská cessta Bratislava
00603279  Zmluva o poskyt služieb  134,52  
bez DPH
3172012    21.03.2014  25.03.2014  20.5.2014 
11440034   DSS Rosa
Dubravská cesta 1 Bratislava
00603279  DF34 pobyt 1-2/2014  269,04 
bez DPH
532    10.02.2014  12.02.2014  16.5.2014 
11440197   Kooperatíva a.s.
Rajská 15/A Bratislava
00585441  Faktúra za službu poistka nehnuteľnosť V.B. Obchodná, Kostolná  165,97 
bez DPH
6548524325    28.08.2014  04.09.2014  16.10.2014 
11440156   RC Sološnica
Sološnica 906 37 č.3
00500798  Fak. Za stravu 1.6.-26.6.14  76,44 
bez DPH
122014    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440134   RC Sološnica
Sološnica 3
00500798  Fak. Za stravu 21.5-31.5.14  32,34 
bez DPH
10    06.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440039   Redukačné centrum
Sološnica
00500798  DF39 strava 7.1.14-31.1.14  72,5 
bez DPH
12014    11.02.2014  20.02.2014  16.5.2014 
11440013   Redukačné centrum
Sološnica 3
00500798  DF13 strava 1.12.-18.12.13 á2,9  52,2 
bez DPH
33    15.01.2014  21.01.2014  16.5.2014 
11440204   OVN s.r.o
Veľkomoravská 16/B Trenčín
46953981  Fak.túra tovar postel...  327,00 [$€-1] 
bez DPH
2020140011  162014  09.09.2014  12.09.2014  16.10.2014 
11440232   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44521061  Fak za magter.tonery  122,64 [$€-1] 
bez DPH
50140138    08.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440315   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440314   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440313   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440312   Amnet s.r.o.
Siladická , Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  566,00 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440299   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 112014  192,00 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440256   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická3725/11 Zálesie
44221061  Fak za mat. a službu  279,58 [$€-1] 
bez DPH
50140162    06.11.2014  12.11.2014  10.12.2014 
11440228   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak za IT službu DeD  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50140137    07.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440207   Amnet s.r.o
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 8/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50140120    11.09.2014  23.09.2014  16.10.2014 
11440188   Ament s.r.o.
Siladiská 372/11 Zálesie
44221061  Fak za dodávku IT služieb 7/14  213,60 [$€-1] 
bez DPH
50140112    14.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440167   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 6/2014  192 
bez DPH
50140096    08.07.2014  14.07.2014  12.8.2014 
11440141   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Fak. Za mat. IT služba 5/2014  247,15 
bez DPH
    12.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
11440116   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak za IT služby 4/2014,mater.  220,87 
bez DPH
50140067    09.05.2014  20.05.2014  10.6.2014 
11440085   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak. za dod. IT. služ. 3/2014  192 
bez DPH
50140046    07.04.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440047   Maxon s.r.o.
Obilná 518/46 Bernolákovo
44220961  Fak. IT služby 1.2.-20.2.2014  134,40  
bez DPH
10148003    26.02.2014  10.03.2014  20.5.2014 
11440042   Maxon SK s.r.o.
Obilná 518/46 Bernolákovo
44220961  DF42 fak materiál  155,64 
bez DPH
10148002  3I2014  17.02.2014  20.02.2014  16.5.2014 
11440033   Maxon SK s.r.o.
Obilná 518/46 Bernolákovo
44220961  DF33 dod. IT 1.12.13-31.12.13  192 
bez DPH
10148001    07.02.2014  12.02.2014  16.5.2014 
11440284   Hana Škulová HANNAH
Kukučínová Bernolákovo
43157866  Faktúra za fotograf.služby  31,40 [$€-1] 
bez DPH
    08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440297   OZ Bublina
Cabanova 22 Bratislava
42186021  Faktúra za stavu rekrácia  257,95 [$€-1] 
bez DPH
    15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440154   OZ Bublina
Cabanova22 Bratislava
42186021  Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7.  400 
bez DPH
140017    25.06.2014  04.07.2014  12.8.2014 
11440153   OZ Bublina
Cabanova22 Bratislava
42186021  Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7.  1720 
bez DPH
140016    25.06.2014  04.07.2014  12.8.2014 
11440152   OZ Bublina
Cabanova22 Bratislava
42186021  Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7.  1000 
bez DPH
140012    25.06.2014  04.07.2014  12.8.2014 
11440296   Chachaland OZ
Rusovecká cesta5 Bratislava
42173582  Fak. Za stravu počas rekrácie detí  140,70 [$€-1] 
bez DPH
    11.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440149   Peter Koiš PK Trade
Ivanka pri Dunaji SNP14
41469399  Fak žaluzie a montáž  97,97 
bez DPH
20140047    19.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
11440133   Peter Koiš PK Trade
Ivanka pri Dunaji SNP14
41469399  montáž žaluzií  138,17 
bez DPH
20140046    06.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440220   Kotvas Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
37183214  Fak za službu vývoz septika V.B  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20140915  202014  01.10.2014  07.10.2014  10.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť