Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540230 | Softip a.s. Galvaniho 7/D Blava |
36785512 | Faktúra za seminár Saldo | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015212 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540229 | Softip a.s. Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za seminár IMA DIM.. | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015211 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540161 | Kotvas -Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunji |
37183214 | Faktúra za vývoz septika V.BV MD | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20150619 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540328 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stavu 112015 | 285,48 [$€-1] bez DPH |
2015050 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540286 | Základná škola ŠJ Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu ŠJ 10/15 | 299,35 [$€-1] bez DPH |
2015045 | 192015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 |
11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava |
42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1] bez DPH |
20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540254 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071090 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 151,66 [$€-1] bez DPH |
2015039 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
11540180 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúrta za stravu62015 | 290,53 [$€-1] bez DPH |
2015026 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540200 | YMCA BA Trnavská cesta 67 Bratislava |
42417457 | Poplatok za víkedový pobyt 92015 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
2015023 | 19.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
11540232 | Darina Bachratá ETA Jesenského 8 Senec |
32826184 | Faktúra za tovar | 40,32 [$€-1] bez DPH |
201502 | 242015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540128 | ŠJ pri ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra a odobraté obedy 4/15 | 197,12 [$€-1] bez DPH |
2015016 | 172014 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
11540202 | BPC AUTO Wolkrova 9 Bratislava |
44854986 | Faktúra za servis auta | 357,56 [$€-1] bez DPH |
2015011475 | 25.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540096 | Základná škola Komenského 3, Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za odobraté obedy 3/15 | 169,19 [$€-1] bez DPH |
2015011 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
114400051 | Základná škola ŠJ Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 1/2015 | 120,18 [$€-1] bez DPH |
201501 | 19.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho |
32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1] bez DPH |
20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540186 | Milana Kapustová Best Camp Podlavická cesta 6452/29 BB |
47755504 | Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15 | 595,00 [$€-1] bez DPH |
20150005 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540011 | Obecný úrad Železničná, Veľký Biel |
00305146 | Fak.za kom.odpad. 2015 | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015000005 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 9.2.2015 | |
11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1] bez DPH |
201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
115400026 | ZŠ Bernolákovo ŠJ Komenského 3 |
36071099 | Faktúra za obedy 122014 | 106,39 [$€-1] bez DPH |
2014050 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400044 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Fak za stravu 122014 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
192015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540094 | ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel Velký Biel |
00305146 | Fakt[ra za stravu 4/15 | 128,48 [$€-1] bez DPH |
182014 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400033 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Fak za stravu 2/2015 | 121,22 [$€-1] bez DPH |
182014 | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400024 | Základná školaŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 1/2015 | 103,17 [$€-1] bez DPH |
182014 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540245 | Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika Nováky |
37922190 | Faktúra za seminár registratúra | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
115400078 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 2/2015 | 50,40 [$€-1] bez DPH |
18 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400065 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak. Za službu a IT 2/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
1771459154 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540108 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 4/15 | 153,60 [$€-1] bez DPH |
172015 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
115400034 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fa. pred. Smernice rok2015 | 155,52 [$€-1] bez DPH |
15950484 | 04.02.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540316 | Lindstrom Oršianská ul.Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1571545 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 |