
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1]  bez DPH  | 
						116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava  | 
						17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640288 | Mamo, s.r.o. Kysucká Senec  | 
						44390475 | Faktúra za zabezpečenie Konf. | 11000,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						2016095 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65  | 
						46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava  | 
						47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640282 | Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava  | 
						36284831 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 45,57 [$€-1]  bez DPH  | 
						1610090729 | 04.10.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava  | 
						35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1]  bez DPH  | 
						1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava  | 
						35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1]  bez DPH  | 
						1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640277 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava  | 
						171316537 | Úhrada za odborný seminár | 106,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						242627 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16  | 
						50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00  bez DPH  | 
						7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo  | 
						47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640273 | Reedukačné centrum S. Kollára 72 Čerenčany  | 
						00163333 | Faktúra za stravu Némethová | 53,57 [$€-1]  bez DPH  | 
						155281016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111  | 
						97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1]  bez DPH  | 
						122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1]  bez DPH  | 
						116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640268 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktúra za stravu Hromjak10/16 | 73,61 [$€-1]  bez DPH  | 
						199 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1]  bez DPH  | 
						1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640266 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						1789252941 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava  | 
						30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava  | 
						47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640262 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha elek.Kostolná | 50,42 [$€-1]  bez DPH  | 
						4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640261 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha elek.Obchodná .. | 39,01 [$€-1]  bez DPH  | 
						4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640260 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha elektrina 10/16DD | 638,74 [$€-1]  bez DPH  | 
						4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640259 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha plyn Obchodná.. | 100,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640258 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha plyn Kostolná V.B | 89,83 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640257 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra záloha plyn 10/16 Deď | 1435,15 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640256 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava  | 
						50441833 | Faktúra za Manažeske zručnosti | 126,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						16090020 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640255 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 Bratislava  | 
						31595545 | Faktúra za úrazové poistenie | 13,28 [$€-1]  bez DPH  | 
						5190028396 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava  | 
						17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640253 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 17,96 [$€-1]  bez DPH  | 
						1600068335 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640252 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 33,70 [$€-1]  bez DPH  | 
						1600068300 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640251 | Ikea Bratislava Ivansk8 cesta 18  | 
						03589436 | Fakúra za kuch.zostavu | 1906,13 [$€-1]  bez DPH  | 
						5253428 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava  | 
						50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640249 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava  | 
						44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						9232016 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640248 | Mag.phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Blava  | 
						50106597 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						20160009 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989  | 
						Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
| 11640246 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov  | 
						00400084 | Faktúra za stravu 9/16 | 78,52 [$€-1]  bez DPH  | 
						172 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 |