Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH
142016    09.02.2016  19.02.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2122016    16.02.2016  22.02.2016 
11640054   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 1/16  139,54 [$€-1] 
bez DPH
2016010    22.02.2016  24.02.2016 
11640047   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  48,58 [$€-1] 
bez DPH
478827474    08.02.2016  24.02.2016 
11640046   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  57,49 [$€-1] 
bez DPH
8781827458    08.02.2016  24.02.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo
00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
3434    23.02.2016  26.02.2016 
11640055   Obecný úrad Veĺký Biel
Železničiarska Veľký Biel
00032016  Faktúra za stočné MsD V.B.  88,20 [$€-1] 
bez DPH
32016    25.02.2016  29.02.2016 
11640059   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra poplatok za domenu  23,50 [$€-1] 
bez DPH
71601736    29.02.2016  02.03.2016 
11640058   DC Bratislava
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt 1/16  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  26.02.2016  02.03.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava
42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH
1816    25.02.2016  07.03.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH
2816    08.03.2016  09.03.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
22016    04.03.2016  09.03.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
3042016    04.03.2016  09.03.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016 
11640067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016 
11640066   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn MsD V. Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016 
11640065   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016 
11640064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektri Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011610781    03.03.2016  09.03.2016 
11640063   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011610780    03.03.2016  09.03.2016 
11640062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011610779    03.03.2016  09.03.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava
35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH
1160057    08.03.2016  15.03.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
28016    08.03.2016  15.03.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3116    11.03.2016  16.03.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.03.2016  16.03.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH
2782748152    08.03.2016  16.03.2016 
11640074   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za hlasové služby + inter.  56,78 [$€-1] 
bez DPH
3782748137    07.03.2016  16.03.2016 
11640087   Mgr. Andrea Hudeková
Šafaríkova 10, 91708 Trnava
1072417027  Faktúra za super víziu PR  60,00 [$€-1] 
bez DPH
142016    23.03.2016  01.04.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava
42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3516    31.03.2016  04.04.2016 
11640089   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra za domena  118,61 [$€-1] 
bez DPH
71602525    31.03.2016  05.04.2016 
11640099   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MsD Velký Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011615574    04.04.2016  12.04.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011615575    04.04.2016  12.04.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť