Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640122 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Obchodná V.B. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640319 | BVS a.s. Prešovská 48 826 16 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné Bernolákovo | 1135,33 [$€-1] bez DPH |
07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640127 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodené stočné12.3-13.4 | 512,68 [$€-1] bez DPH |
116127360 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640003 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 18.11-17.1215VB | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640027 | 5 S s.r.o. Bratislava Bratislava Bajkalská 5B |
36744271 | Faktúra rening manažer. Zruč.133,20€ | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16007 | 20.01.2013 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640225 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640125 | EL-PRE-BLE Orechová Bernolákovo |
37184342 | Faktúra havár.rozvod.elek.skriny | 906,20 [$€-1] bez DPH |
102016 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640099 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MsD Velký Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011615574 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640098 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MD Veľký Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011615575 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640297 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra -polatok za ubztovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
227 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640226 | EH Servis s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | Faktúra zastravu Erazmus | 1000,00 [$€-1] bez DPH |
2016000114 | 18.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640114 | OU Veĺký Biel Železničná ul. Veĺký Biel |
Faktúra za komunálne odpady | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451601 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | ||
11640062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011610779 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640031 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MsD V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 29.01.2016 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640032 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MD V.B. | 11,35 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.01.2015 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640059 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra poplatok za domenu | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71601736 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640224 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktrúra za poist. Domov | 165,97 [$€-1] bez DPH |
654852325 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640137 | Orange Slovensko Metodová ul Bratislava |
35697270 | Faktrúra za mobilnú službu 4/16 | 117,38 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 |