![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740004 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740114 | Reedukačné centrum 90037 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu marec 2017 | 98,28 [$€-1] bez DPH |
82017 | 06.04.2014 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
9 | bez DPH |
6.9.2017 | |||||||
11740147 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za staravu 4/2017 | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7.6.2017 | ||||
11740029 | bez DPH |
17.2.2017 |