
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740086 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						9793985732 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1]  bez DPH  | 
						58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava  | 
						35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1]  bez DPH  | 
						71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740072 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta, Bernolákovo  | 
						14052989 | Faktúra za opravu mot. Vozidla | 30,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						122017 | 202017 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo  | 
						47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740081 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za materiál | 169,91 [$€-1]  bez DPH  | 
						1010170015 | 222017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740080 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava  | 
						00163252 | Faktúra za stravu v DC 3/17 | 110,84 [$€-1]  bez DPH  | 
						102017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740079 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MsD | 48,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740078 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 MD | 38,44 [$€-1]  bez DPH  | 
						4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1]  bez DPH  | 
						4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740076 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B | 85,51 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740075 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel | 74,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740074 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak. | 1164,54 [$€-1]  bez DPH  | 
						P1374/2015 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3  | 
						00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1]  bez DPH  | 
						62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislva  | 
						11650613 | Faktúra za odborné prehliadky | 341,99 [$€-1]  bez DPH  | 
						201755 | 192017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava  | 
						35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača  | 
						45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740065 | Obec Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel  | 
						00305146 | Faktúra za stočné OU | 43,40 [$€-1]  bez DPH  | 
						32017 | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740069 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob  | 
						30747490 | Faktúra za prepravu26.2.17 | 360,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						2017019 | 82017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo  | 
						47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740064 | Jan Galovič, Galovič Trans Chorvátska176/32Chorvatský Grob  | 
						30747490 | Faktúra za prepravu 18.2.17 | 360,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						2017015 | 72017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740063 | Diagnostické centrum Slovinska Bratislava  | 
						31750338 | Faktúra za stravu 1/2017 | 70,56 [$€-1]  bez DPH  | 
						3 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 | |
| 11740062 | BPC AUTO  s.r.o Šenkvická Pezinok  | 
						44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1]  bez DPH  | 
						2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 | 
| 11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava  | 
						431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1]  bez DPH  | 
						431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740060 | LVS  Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktúra za starvu 2/2017 | 38,42 [$€-1]  bez DPH  | 
						33 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740059 | LVS  Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov  | 
						00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok  | 
						44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1]  bez DPH  | 
						2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 | 
| 11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo  | 
						36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740040 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodu V.Biel MsD | 5,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						160068300 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740032 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava  | 
						31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 15,65 [$€-1]  bez DPH  | 
						65418197 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740031 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava  | 
						31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 2,25 [$€-1]  bez DPH  | 
						65418200 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740057 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1, Bratislava  | 
						45895856 | Faktúra za službu | 19,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						4000362 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740056 | Asosiácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310,Nováky  | 
						37922190 | Faktúra za vzdelávanie | 39,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						180271 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava  | 
						35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany  | 
						357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 |