
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740228 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 15.7-11.8. | 401,22 [$€-1] bez DPH |
117159320 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
17404193 | Satelix Poľná 54. 90028 Zálesie |
45420505 | Faktúra za dodaný tovar | 403,08 [$€-1] bez DPH |
10172863 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740212 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu rekreácia | 419,84 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740101 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 425,75 [$€-1] bez DPH |
117116037 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740138 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeDNádej | 448,03 [$€-1] bez DPH |
117125550 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740347 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebiče do domácností | 460,00 [$€-1] bez DPH |
82/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740347 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za spotrebiče do domácností | 460,00 [$€-1] bez DPH |
82/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740268 | Mgr. Branislav Hromada Slatinská 12, Bratislava |
45260605 | FA za realizáciu worshopov | 500,00 [$€-1] bez DPH |
522017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740089 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 538,67 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740308 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné, stočné | 539,42 [$€-1] bez DPH |
30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | ||
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740270 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 584,00 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740183 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6. | 590,68 [$€-1] bez DPH |
117142774 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740205 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra za preddavok elek DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740182 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra mza elektrinu DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740135 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinuDeDNádej | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011726350 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740107 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/17 DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011721949 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740077 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 3/17 DeD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740125 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za vytvor.web stranky... | 625,00 [$€-1] bez DPH |
1010170034 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740315 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektinu DeD | 626,52 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740315 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektinu DeD | 626,52 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740287 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energie DD | 626,52 [$€-1] bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 06.11.2017 | 29.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740006 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeDBern. | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740350 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | Fa za elktrospotrebiče | 648,00 [$€-1] bez DPH |
84/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740350 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | Fa za elktrospotrebiče | 648,00 [$€-1] bez DPH |
84/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740302 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, Sereď |
50073028 | FA za stravu detí zimný tábor | 675,00 [$€-1] bez DPH |
DeD_2017_2422 | 22.11.2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740029 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravovanie -tábor | 723,80 [$€-1] bez DPH |
42017 | 62017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740303 | ERFE, s.r.o. Hviezdoslavova 2664/4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
702017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 |