Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
9  
     
bez DPH
        6.9.2017 
11740029  
     
bez DPH
        17.2.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva
11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH
201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740304   Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu OMV  43,40 [$€-1] 
bez DPH
  73/2017  23.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH
122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740051   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta 2746,Bernolákovo
14052989  Faktúra za servis auta Fábia  86,10 [$€-1] 
bez DPH
72017    09.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740080   Diagnostické centrum
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stravu v DC 3/17  110,84 [$€-1] 
bez DPH
102017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín
00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH
    22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740349   Reedukačné centrum
91905 Trstín
00163317  FA za stomatologické služby  80,00 [$€-1] 
bez DPH
    22.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
11740332   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 12/2017  108,81 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740331   RC Trstín
č.d. 335, Trstín
00163317  FA za stravu 11/2017  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    14.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740299   RC Trstín
č.d.335, Trstín
00163317  FA za stravu Danielová Simona  45,63 [$€-1] 
bez DPH
    13.11.2017  16.11.2017  13.12.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH
        7.6.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH
155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH
1552812216    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín
170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH
170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740310   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov DeD  105,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740333   Milan Vajglan
Družstevná 45, Ivanka pri Dunaji
30036488  FA za opravu čelného skla na OMV  180,00 [$€-1] 
bez DPH
  75/2017  15.12.2017  18.12.2017  29.1.2018 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017000007    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť