Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840078   Slovak telekom , a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za službu telekomunickáciám  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    13.03.2018  16.03.2018  29.3.2018 
11840043   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    12.02.2018  15.02.2018  1.3.2018 
11840009   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    08.01.2017  15.01.2018  13.2.2018 
11840274   Slovak telekom, a.s
Bajkálská 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za dodanie služieb, poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2018  61,63 € 
bez DPH
1010374201    06.12.2018  10.12.2018  18.12.2018 
11840256   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačná služby - internet a služby pevnej siete za obdobie 01.10.2018-31.10.2018  61,85 € 
bez DPH
1010374201    09.11.2018  20.11.2018  14.11.2018 
11840233   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a internet za 01.09-30.09.2018  62,32 € 
bez DPH
1010374201    09.10.2018  17.10.2018  15.10.2018 
11810210   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za službu telekomu za obdobie od 01.08.-31.08.2018  61,63 € 
bez DPH
1010374201    07.09.2018  24.09.2018  11.9.2018 
11840124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu telekomu 5/2018  42,14 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    09.05.2018  14.05.2018  30.5.2018 
11840107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby internet a pevná linka  37,44 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    10.04.2018  16.04.2018  2.5.2018 
11840079   Slovak telekom , a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za internet a BIZNIS ISDN balík  49,24 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    13.03.2018  16.03.2018  29.3.2018 
11840042   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  61,04 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    12.02.2018  15.02.2018  1.3.2018 
11840010   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
11840108   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Dobropis preplatok  -40,00 [$€-1] 
bez DPH
101037402    10.04.2018  16.04.2018  2.5.2018 
11840302   JOGISE, s.r.o.
Vinohradnícka 82,90091Limbach
36613576  FA za LED žiaroviek 150 ks.  702,00 € 
vrátane DPH
  71/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840301   BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o.
Gazdovský rád 14,93101 Šamorín
35787015  FA za príslušenstvo do auta.  276,67 € 
bez DPH
  72/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840298   Spojená škola internátna
Svrčia 6,842 11 Bratislava
31746632  FA predpis úhrad internát, MŠ, strava , strava v ŠmŠ na obdobie 1-3/2019.  393,00 € 
bez DPH
  41/2018,42/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840294   Patrik Marák-PAMA
91622 Podolie 819
43735169  FA za gumené auto rohože 3 sady.  93,00 € 
bez DPH
  59/2018  22.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
11840293   Andros s.r.o.
Tallerová4,81102 Bratislava
51084554  FA za dodanie pneumatík OMV.  990,44 € 
bez DPH
  70/2018  22.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
11840292   KVF,s.r.o.
Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018.  52,80 € 
bez DPH
  66/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840291   EMI Slovensko
Pod Švablovkou,08310 Sabinov
46726608  FA za dodanie posteľného prádla 14 kusov.  255,80 € 
bez DPH
  69/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840290   IKEA Bratislava ,s.r.o.
Ivanská cesta18,82104 Bratislava
35849436  FA za potreby do domácnosti podľa objednávky  2 986,73 € 
bez DPH
  67/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840289   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109Bratislava
36192384  FA za dodanie tovaru v zmysle objednávky. (kreslá kancelárske Miami čierno sivé)  422,41 € 
bez DPH
  68/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840288   ALF Servis Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu motorového vozidla Š-Octávia 1,9 TDI evč. SC-857ET- oprava klimatizácie, naplnenie podľa objednávky  527,50 € 
bez DPH
  65/2018  19.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840287   Mountfield, s.r.o.
Kollárova 85, 03610 Martin
36377147  FA za dodaný materiál podľa objednávky.  241,15 € 
bez DPH
  64/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840286   Z+M Servis,a.s.
Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava
44195591  FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks  288,00 € 
bez DPH
  62/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840285   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za nákup tovaru podľa objednávky.  971,69 € 
bez DPH
  63/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
11840284   SOPKA spol. s.r.o.
Priemyselná 12, 90301 Senec
35791853  FA za výrobu pečiatok: Trodat 46019, 4328,4912,4913.  189,00 € 
bez DPH
  61/2018  17.12.2018  19.12.2018  18.12.2018 
11840283   OFFICE DEPOT
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za kancelárske kreslá 2ks.  196,56 € 
bez DPH
  58/2018  17.12.2018  19.12.2018  18.12.2018 
11840282   LVS
Mojmírovska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Fa za stravu nášho klienta 12/2018  42,77 € 
bez DPH
  44/2018  17.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840281   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  17.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840280   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za USB kľúč Kingston DT64GB  15,89 € 
bez DPH
  56/2018  14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840279   Andrej Lučenič - CAR LINE
Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava
32155557  FA za europokladnička DURABLE EUROBOXX 352x120x276 mm strieborná   147,60 € 
bez DPH
  57/2018  14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840278   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova 2,81107 Bratislava
31385770  FA za psychodiagnostické testy.  587,40 € 
bez DPH
    12.12.2018  14.12.2018  18.12.2018 
11840269   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11
44221061  FA za zakúpenie PC + príslušenstvo v rámci projektu NPDI.  1050,00 € 
bez DPH
  53/2018  05.12.2018  10.12.2018  18.12.2018 
11840259   PosAM, spo.s.r.o.
Bajkalská 28, 82109 Bratislava
31365078  FA za dodanie USB token.  97,56  
bez DPH
  53/2018  19.11.2018  22.11.2018  23.11.2018 
11840250   LVS
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta 11/2018  64,10 € 
bez DPH
  44/2018  05.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
11840249   LVS
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  05.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
11840245   PhDr.Pavol Lorenc
126,00 €
50441833  FA za dodané služby 3 dni na tému Manažérske zručnosti" konané v dňoch 24.10.-26.10.2018 v Trenčianskych Tepliciach.  126,00 € 
bez DPH
  52/2018  26.10.2018  05.11.2018  5.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť