
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840242 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. | 
						35850370 | fa č. 242/18 vodné a stočné Lenárdova 06/18 | 347,72  vrátane DPH  | 
						5/2013 | 24.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840241 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. | 
						35850370 | fa č. 241/18 vodné a stočné Rontgenova 06/18 | 37,90  vrátane DPH  | 
						5/2013 | 24.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840240 | SHELL Slovakia, s r.o. | 
						31361081 | fa č. 240/18 PHL | 256,90  vrátane DPH  | 
						01.8.2018 | 26.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840239 | Orange Slovensko, a.s. | 
						35697270 | fa č. 239/18 mobilné hovory | 156,64  vrátane DPH  | 
						2/2009 | 14.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840238 | Messer Tatragas spol.s r.o. | 
						00685852 | fa č. 238/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66  vrátane DPH  | 
						22/2015 | 31.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840237 | Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar | 
						11884533 | fa č. 237/18 prehliadky a skúšky zariadení kotolní | 958,32  vrátane DPH  | 
						03.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840236 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. | 
						35850370 | fa č. 236/18 zrážky Rontgenova 06/18 | 85,15  vrátane DPH  | 
						5/2013 | 13.7.2018 | 18.06.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840235 | Juraj Gróf Stop ploštice | 
						44864451 | fa č. 235/18 opakovaný chem. postrek | 198,00  vrátane DPH  | 
						26.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840234 | Mgr. Anna Jančíková | 
						50153242 | fa č. 234/18 služby fyzioterapie | 600,00  vrátane DPH  | 
						3/2018 | 15.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840233 | Kloto s.r.o. | 
						46928481 | fa č. 233/18 zámočnícky tovar | 162,00  vrátane DPH  | 
						66/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840232 | Boris Sklenka | 
						37126334 | fa č. 232/18 oprava vozidla Ford BA396PZ | 165,50  vrátane DPH  | 
						67/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840231 | Slovak Telekom, a.s. | 
						35763469 | fa č. 231/18 telekomunikačné služby | 148,34  vrátane DPH  | 
						5/2018 | 18.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840230 | Juraj Gál | 
						22800816 | fa č. 230/18 kominárske služby | 66,38  vrátane DPH  | 
						17.7.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840229 | Messer Tatragas spol.s r.o. | 
						00685852 | fa č. 229/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66  vrátane DPH  | 
						22/2015 | 20.7.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840228 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky | 6353,60  vrátane DPH  | 
						65/2018 | 02.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840227 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. | 
						35850370 | fa č. 227/18 zrážky Lenárdova 06/18 | 90,68  vrátane DPH  | 
						5/2013 | 13.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840226 | SHELL Slovakia, s r.o. | 
						31361081 | fa 226/18 PHL | 326,54  vrátane DPH  | 
						15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840225 | MAGNA ENERGIA a.s. | 
						35743565 | fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18 | 1810,50  vrátane DPH  | 
						7/2015 | 15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840224 | SLOVNAFT a.s. | 
						31322832 | fa č. 224/18 PHL | 174,22  vrátane DPH  | 
						02.8.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840223 | WebHouse, s.r.o. | 
						36743852 | fa č. 223/18 za webhosting | 17,64  vrátane DPH  | 
						14.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840222 | Martin Hergott - Mrazenie | 
						34884254 | fa č. 222/18 servis chladničky | 86,00  vrátane DPH  | 
						03.7.2018 | 17.10.2018 | |||
| 11840221 | Milan Bojnanský | 
						40961478 | fa č. 221/18 služby technika BTS a PO za II.Q | 108,00  vrátane DPH  | 
						1/2015 | 15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840220 | Eva Fratričová | 
						34983848 | fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie | 479,31  vrátane DPH  | 
						60/2018 | 10.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840219 | Carstyle, s.r.o. | 
						36044440 | fa č. 219/18 preprava 1 PR na konferenciu v chorvá | 80,00  vrátane DPH  | 
						10.7.2018 | 17.10.2018 | |||
| 11840218 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM | 
						40774384 | fa č. 218/18 zmluvný servis 06/18 | 83,25  vrátane DPH  | 
						2/2015 | 10.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840217 | Slovak Telekom, a.s. | 
						35763469 | fa č. 217/18 mobilné hovory | 16,99  vrátane DPH  | 
						5/2016 | 22.6.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840216 | Slovak Telekom, a.s. | 
						35763469 | fa č. 216/18 mobilné hovory | 47,96  vrátane DPH  | 
						2/2016 | 09.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840215 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 
						35702192 | fa č. 215/18 odvoz odpadu z Lenardovej na skladku | 228,66  vrátane DPH  | 
						59/2018 | 11.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840214 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 
						35702192 | fa č. 214/18 odvoz odpadu na skládku | 194,59  vrátane DPH  | 
						59/2018 | 11.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840213 | BCF s.r.o. | 
						36597007 | fa č. 213/18 spotreba el. energie Lenardova 07/18 | 992,77  vrátane DPH  | 
						14/2017 | 31.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840212 | BCF s.r.o. | 
						36597007 | fa č. 212/18 spotreba el. energie Rontgenova 7/18 | 499,96  vrátane DPH  | 
						14/2017 | 31.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840211 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. | 
						44831731 | fa č. 211/18 služby zodpovednej osoby 06/18 | 100,00  vrátane DPH  | 
						11/2018 | 07.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
| 11840210 | Občianske združenie BUBLINA | 
						42186021 | fa č. 210/18 strava letný tábor tajomstvo 18 V2 | 511,68  vrátane DPH  | 
						31.7.2018 | 17.10.2018 | |||
| 11840209 | Mgr. Viera Hojnošová | 
						43786162 | fa č. 209/18 supervízia pre psychológov (Šam, Mud) | 40,00  vrátane DPH  | 
						29.6.2018 | 29.06.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840208 | Best Camp, s.r.o. | 
						50899821 | fa č. 208/18 strava na letný tábor v Jasení V1 | 551,04  vrátane DPH  | 
						10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
| 11840207 | Best Camp, s.r.o. | 
						50899821 | fa č. 207/18 strava letný tábor Sebechleby V1 | 511,68  vrátane DPH  | 
						10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
| 11840206 | Best Camp, s.r.o. | 
						50899821 | fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1 | 918,96  vrátane DPH  | 
						10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840205 | Best Camp, s.r.o. | 
						50899821 | fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1 | 748,32  vrátane DPH  | 
						10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840204 | Xepap, spol. s r.o. | 
						31628605 | fa č. 204/18 kancelárske potreby | 50,59  vrátane DPH  | 
						20.8.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | ||
| 11840203 | Mgr. Anna Jančíková | 
						50153242 | fa č. 203/18 služby fyzioterapie | 525,00  vrátane DPH  | 
						22/2017 | 15.5.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 |