Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840441 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 441/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
6/2014 | N | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
11840399 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 399/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | N | 19.11.2018 | 28.11.2018 | 9.1.2019 |
11840356 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 356/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | N | 25.10.2018 | 07.11.2018 | 9.1.2019 |
11840198 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | 03.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840151 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | 18.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840170 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 170/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
6/2016 | 06.6.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840169 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 169/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
6/2016 | 06.6.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840153 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 153/18 telekomunikačné služby | 148,66 vrátane DPH |
6/2016 | 18.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840220 | Eva Fratričová |
34983848 | fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie | 479,31 vrátane DPH |
60/2018 | 10.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840228 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky | 6353,60 vrátane DPH |
65/2018 | 02.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840233 | Kloto s.r.o. |
46928481 | fa č. 233/18 zámočnícky tovar | 162,00 vrátane DPH |
66/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
11840232 | Boris Sklenka |
37126334 | fa č. 232/18 oprava vozidla Ford BA396PZ | 165,50 vrátane DPH |
67/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
11840244 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 244/18 kancelárske potreby | 42,43 vrátane DPH |
68/2016 | 17.9.2018 | 26.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840251 | Eva Fratričová |
34983848 | fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia | 72,00 vrátane DPH |
69/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 387/18 spotreba plynu 11/18 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | N | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 9.1.2019 |
11840268 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 268/18 spotreba plynu | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840225 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840179 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840288 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 288/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
7/2016 | 06.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840287 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 287/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 06.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840180 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 180/18 telekomunikačné služby | 150,07 vrátane DPH |
7/2016 | 18.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840274 | Inštalatér Kumery Miroslav |
48036544 | fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia | 170,00 vrátane DPH |
70/2018 | 18.8.2018 | 17.10.2018 | ||
11840262 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky | 5624,00 vrátane DPH |
71/2018 | 06.9.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840267 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky | 224,20 vrátane DPH |
72/2018 | 07.9.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840263 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku | 272,27 vrátane DPH |
73/2018 | 15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840278 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku | 183,84 vrátane DPH |
75/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840280 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 280/18 tonery | 172,80 vrátane DPH |
76/2018 | 23.8.2018 | 27.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840285 | Mgr. Martina Bottová s.r.o. |
50049224 | fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík | 90,00 vrátane DPH |
77/2018 | 10.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840286 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 286/18 oprava tlačiarne | 60,00 vrátane DPH |
78/2018 | 04.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840282 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 282/18 tonery | 52,80 vrátane DPH |
78/2018 | 28.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840375 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24 84105 Bratislava |
32154003 | fa č. 375/18 vzdelávanie PR | 360,00 bez DPH |
8/2018 | N | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 9.1.2019 |
11840320 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 320/18 rekonštrukcia terasy Lenardova 2. 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 26.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840290 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 30.8.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840297 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky | 5403,60 vrátane DPH |
81 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840296 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI | 76,00 vrátane DPH |
82 | 04.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840315 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 315/18 kancelárske potreby | 77,77 vrátane DPH |
83/2018 | 16.11.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840351 | Peter WEISS Eisnerova 13 84107 Bratislava |
41531612 | fa č. 351/18 vyplnenie dier v stene- Lenárdova | 225,00 vrátane DPH |
89/2018 | N | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840352 | Peter WEISS Eisnerova 13 84107 Bratislava |
41531612 | fa č. 352/18 presunutie a prepojenie el. sporáku | 342,00 vrátane DPH |
90/2018 | 90 | 18.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840353 | CYBA building controls s.r.o. Údolná 1 81102 Bratislava |
35836920 | fa č. 353/18 oprava kotolne -čerpadla Lenárdova | 1395,20 vrátane DPH |
94/2018 | 94 | 18.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840370 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 370/18 kancelársky papier | 95,10 vrátane DPH |
95/2018 | 95 | 31.10.2018 | 07.11.2018 | 9.1.2019 |