Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840411   HOMOLA TEAM s.r.o.
Líščie údolie 93 84104 Bratislava
35702192  fa č. 411/18 Odvoz odpadu Activity day Kooperativa  117,74 
bez DPH
    29.11.2018   
11840368   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 368/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
5/2018    31.10.2018  07.11.2018 
11840325   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 325/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2018    08.10.2018  03.10.2018 
11840324   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 324/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
5/2018    08.10.2018  03.10.2018 
11840323   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 232/18 štvrťročná kontrola EPS  360,00 
vrátane DPH
2/2006    30.9.2018  03.10.2018 
11840322   Mgr.Kuchárová Barbora
30792029  fa č. 322/18 supervízie  150,00 
vrátane DPH
16/2018    28.9.2018  28.09.2018 
11840321   AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026  fa č. 321/18 žiarovky  8,71 
vrátane DPH
    21.8.2018   
11840320   Peter WEISS
41531612  fa č. 320/18 rekonštrukcia terasy Lenardova 2. 50  8353,20 
vrátane DPH
80/2018    26.9.2018  03.10.2018 
11840319   TAMM, s.r.o.
48026735  fa č. 319/18 školné V. Janceková 09/18  250,00 
vrátane DPH
15/2016    12.10.2018  16.10.2018 
11840318   TAMM, s.r.o.
48026735  fa č. 318/18 ľškolné V. Janceková 08/18  250,00 
vrátane DPH
15/2016    12.10.2018  16.10.2018 
11840317   TAMM, s.r.o.
48026735  fa č. 317/18 školné V. Janceková 4,5,6,7/2018  1000,00 
vrátane DPH
15/2016    12.10.2018   
11840316   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 316/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    02.10.2018  03.10.2018 
11840315   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 315/18 kancelárske potreby  77,77 
vrátane DPH
83/2018    16.11.2018  03.10.2018 
11840314   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 314/18 odvoz odpadu  248,32 
vrátane DPH
    13.9.2018  03.10.2018 
11840313   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 313/18 odvoz odpadu z Lenárdovej  415,59 
vrátane DPH
    27.9.2018  03.10.2018 
11840312   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 312/18 PHL  106,82 
vrátane DPH
    18.10.2018  03.10.2018 
11840311   Orange Slovensko, a.s.
35697270  fa č. 311/18 mobiné hovory  163,84 
vrátane DPH
2/2009    15.11.2018  03.10.2018 
11840310   Účtovníctvo Zuzana s.r.o.
44831731  fa č. 310/18 služby zodpovednej osoby 08/18  100,00 
vrátane DPH
11/2018    14.9.2018  18.09.2018 
11840309   Občianske združenie BUBLINA
42186021  fa č. 309/18 Strava a pit. režim počas výletu V2  150,00 
vrátane DPH
    28.9.2018   
11840308   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 308/18 telekomunikačné služby  146,70 
vrátane DPH
5/2018    18.9.2018  18.09.2018 
11840307   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 307/18 vodné a stočné Lenárdova 08/18  280,85 
vrátane DPH
5/2013    19.9.2018  18.09.2018 
11840306   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 306/18 vodné a stočné Rontgenova 08/18  26,75 
vrátane DPH
5/2013    19.9.2018  18.09.2018 
11840305   TECHNICKÁ INŚPEKCIA a.s.
36653004  fa č. 305/18 preverenie odbornej spôsob. kuričov  216,00 
vrátane DPH
    19.9.2018  18.09.2018 
11840304   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 304/18 spotreba el. enegie 09/18 Lenardova  992,77 
vrátane DPH
14/2017    30.9.2018  10.09.2018 
11840303   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 303/18 spotreba el. energie 09/18 Rontgenova  499,96 
vrátane DPH
14/2017    01.9.2018  11.09.2018 
11840302   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 302/18 zrážky Rontgenova 08/18  88,48 
vrátane DPH
5/2013    14.9.2018  11.09.2018 
11840301   Roman Bulík- Stop ploštice
47654554  fa č. 301/18 dezinsekcia  330,00 
vrátane DPH
    14.9.2018  11.09.2018 
11840300   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 300/18 nájom kyslíkových fliaš  93,50 
vrátane DPH
22/2015    20.9.2018  11.09.2018 
11840299   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 299/18 PHL  108,82 
vrátane DPH
    04.10.2018  11.09.2018 
11840298   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 298/18 za webhosting  20,16 
vrátane DPH
    14.9.2018  11.09.2018 
11840297   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky  5403,60 
vrátane DPH
81    04.10.2018  03.10.2018 
11840296   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI  76,00 
vrátane DPH
82    04.9.2018  03.10.2018 
11840295   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 295/18 za webhosting  28,66 
vrátane DPH
    31.8.2018  30.08.2018 
11840294   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 294/18 zrážky Lenárdová 08/18  92,89 
vrátane DPH
5/2013    31.8.2018  11.09.2018 
11840293   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 293/18 PHL  185,39 
vrátane DPH
    31.8.2018  11.09.2018 
11840292   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 292/18 spotreba plynu 09/18  1810,50 
vrátane DPH
26/2017    27.8.2018  11.09.2018 
11840291   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 291/18 zmluvný servis  83,25 
vrátane DPH
2/2015    31.8.2018  11.09.2018 
11840290   Peter WEISS
41531612  fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50  8353,20 
vrátane DPH
80/2018    30.8.2018  03.09.2018 
11840289   Stravovanie - Petra, s.r.o.
35866080  fa č. 289/18 stravovanie tábor Modra V1  272,00 
vrátane DPH
    06.9.2018   
11840288   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 288/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť