Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice
42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940270   BICAR SK s.r.o
Zábranie 38,92001 Hlohovec
47335947  faktúra za opravu auta Ford Tranzit  465,92 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940269   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773,92532 Veľká Mača
22800816  faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej  33,19 
bez DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940265   Boris Sklenka
Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava
37126334  faktúra za opravu auta Dacia  354 
bez DPH
nie  áno  11.7.2019  01.08.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH
nie  áno  8.7.2019  22.07.2019 
11940257   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava
50153242  fyzioterapeutické služby  525 
bez DPH
nie  áno  4.7.2019  22.07.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH
áno  nie  15.10.2019   
11940403   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné  49,04 
vrátane DPH
áno  nie  17.10.2019   
11940402   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  Faktúra za PHM motorových vozidiel  80,91 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019 
11940400   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné  327,67 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH
áno  áno  8.10.2019  21.10.2019 
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703
31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH
áno  áno  2.10.2019   
11940394   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za dodávku elektrickej energie  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  24.9.2019  08.10.2019 
11940393   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  85,15 
vrátane DPH
áno  nie  4.10.2019  08.10.2019 
11940391   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  89,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  08.10.2019 
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH
áno  áno  30.9.2019   
11940385   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  30.9.2019  07.10.2019 
11940384   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  26,60 
vrátane DPH
áno  nie  30.9.2019  07.10.2019 
11940382   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  faktúra za kopírovací papier  208 
vrátane DPH
áno  áno  27.9.2019   
11940380   Europapier slovensko s.r.o
panónska cesta 40,85245 Bratislava
31344381  faktúra za hygienicke potreby  91,73 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  17.09.2019 
11940379   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za medox kyslík.med.pl  35,99 
vrátane DPH
áno  áno  26.9.2019  08.10.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH
áno  nie  26.9.2019  27.09.2019 
11940375   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  179,25 
vrátane DPH
áno  nie  20.9.2019  07.10.2019 
11940374   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  197,04 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  24.09.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.9.2019  24.09.2019 
11940372   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  209,45 
vrátane DPH
áno  áno  1.7.2019  19.09.2019 
11940371   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné volania  216,89 
vrátane DPH
áno  nie  16.9.2019  19.09.2019 
11940369   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej  432 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019 
11940368   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflová 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  83,25 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019 
11940367   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  145,52 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  19.09.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940363   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  731,42 
vrátane DPH
áno  nie  10.9.2019  19.09.2019 
11940362   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  371,82 
vrátane DPH
áno  nie  10.9.2019  19.09.2019 
11940358   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  40,13 
vrátane DPH
áno  nie  5.9.2019  12.09.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
11940354   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť