Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940184 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 87,46 vrátane DPH |
22/2015 | 17.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940258 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 131,09 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95 vrátane DPH |
18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940198 | ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica |
46130764 | faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku | 12,08 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940290 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na stravovanie detí V1 v tábore | 423,40 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940291 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra na PHM motorové vozidlá | 86,66 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940190 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940191 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940201 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940150 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | fa č.150/19 psych. diagnostika PNR p. Dražová | 70,00 bez DPH |
38 | 26.4.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č.138/19_dodávka elektrickej energie Röntgenova | 386,46 vrátane DPH |
14/2017 | 11.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940116 | Mgr. Henrieta Ibosová Letná 33, 04801 Rožňava |
42107261 | fa č.116/19_supervízia | 258,00 bez DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940099 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 99/19_oprava kosačky | 267,80 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940098 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 98/2019_oprava kosačky | 15,10 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940097 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 84102 Bratislava |
45583706 | fa č. 97/2019 seminár_kurz práce... | 80,00 bez DPH |
12.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940096 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29, 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 96/19_ubytovanie 8 detí | 920,64 bez DPH |
11.3.2019 | 14.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940095 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 95/19_vodné stočné Lenárdova | 312,06 vrátane DPH |
5/2013 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940094 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 94/19 vodné, stočné Röntgenova | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940093 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 93/19 balík služieb (Drábiková) | 58,80 vrátane DPH |
A | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940092 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 92/19 PHL | 124,26 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah | 48,00 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940090 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 90/19 phl | 204,95 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940009 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 89/19_telekomunikačné služby | 147,34 vrátane DPH |
5/2018 | 07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940088 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 88/2019 prenájom kyslíkových fliaš | 61,15 vrátane DPH |
22/2015 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940087 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 87/19 starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940085 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 85/19 pečiatka | 29,78 vrátane DPH |
A | 05.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
11940083 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 83/19 zrážky Lenárdová 02/19 | 84,05 vrátane DPH |
5/2013 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | FA č. 82/19 spotreba.-PLYN | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 |