Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940337   TPD Euronics
FArského 26,85101 Bratislava
11790547  FA za kosačku Hecht 548SW 5 in 1, žiarovky v zmysle objednávky.  290,85 € 
vrátane DPH
  106/2019  27.12.2019  31.12.2019  30.12.2019 
11940335   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  1371,60 € 
vrátane DPH
  101/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  FA za Kopírovací papier A4,  346,99 € 
bez DPH
  104/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940333   SAMM Slovakia. s.r.o.
Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji
50125605  FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks.  194,20 € 
vrátane DPH
  103/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940330   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky.  1182,56 € 
vrátane DPH
  99/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940328   INTERNET MAll Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 82104 Bratislava
35950226  FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku.  153,10 € 
vrátane DPH
  97/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940326   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava
35157810  FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk.  40,00 € 
bez DPH
  96/2019  20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940325   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940324   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940331   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
36192384  FA za kancelárske stoličky a kancelársky materiál.  632,96 € 
vrátane DPH
  98/2019  23.12.2019  23.12.2019  30.12.2019 
11940322   JUDr.Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi.  60,00 € 
bez DPH
    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940320   Nová Práca s.r.o.
Barónka 12, 83106 Bratislava
35733594  FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 .  32,23 € 
vrátane DPH
  95/2019  18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940318   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava.  90,04 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940314   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940312   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok .  615,24 € 
vrátane DPH
RD 33836/2019,č.s.16446/2017    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940309   Orange Slovensko, a.s.
Metedová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie od 6.12.2019 do 05.01.2020.  253,50 € 
vrátane DPH
č. 372/OI/2017    09.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940308   ISPERA Slovakia , s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard december /2019 , byt MD Bratislava Strečianská  14,90 € 
vrátane DPH
76038    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940304   GGFS s.r.o
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019.  4014,66 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940301   MANUTAN SLOVALIA, s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava
35885815  FA za kovovú skriňu na spisy Manutan 2 police béžová 4ks.  695,93 € 
vrátane DPH
  93/2019  04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940300   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019.  240,73 € 
vrátane DPH
PC000490043_011    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940299   Pavol Murín
Síhelné č.152, 02946 Síhelné
41352289  FA za opravu zatečenej omietke a následne ich vyspravenie - maľovanie vo vstupnej hale.   1450,00€ 
bez DPH
  94/2019  25.11.2019  04.12.2019  26.11.2019 
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940295   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019.  351,91 € 
vrátane DPH
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940294   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
359584639  FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA.  78,00 € 
vrátane DPH
  92/2019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940293   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
03477623  FA za odpadový kontajner 5m3.  216,00 
bez DPH
  902019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť