Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019 
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019 
11940190   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/1 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020    08.08.2019  14.08.2019 
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH
zmluva 2019    15.04.2019   
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH
RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940024   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019  3560 
vrátane DPH
RD6081/2015    01.02.2019  15.02.2019 
11940295   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019.  351,91 € 
vrátane DPH
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM    14.11.2019  19.11.2019 
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    17.09.2019   
11940103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019  4199,00 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    02.05.2019  09.05.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH
RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH
RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019 
11940304   GGFS s.r.o
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019.  4014,66 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    06.12.2019  11.12.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH
RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019 
11940312   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok .  615,24 € 
vrátane DPH
RD 33836/2019,č.s.16446/2017    11.12.2019  16.12.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811000008 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019.  4030, 
bez DPH
Rámcová dohoda č.6081/2015    07.10.2019  10.10.2019 
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019 
11940125   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019  4085,00 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03062019  14.06.2019 
11940324   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.12.2019  27.12.2019 
11940228   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35820370  FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel.  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.09.2019  27.09.2019 
11940145   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 46
35850370  FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.06.2019  27.06.2019 
119400100   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel.  11,23 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    24.04.2019  29.04.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH
PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť