Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
65/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov - adm.  60,-€ 
vrátane DPH
  6/2019  14.3.2019  18.03.2019  20.5.2019 
35/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov Griňava   60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  7.2.2019  11.02.2019  18.4.2019 
29/2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  2/2019  23.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
22//2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH
  1/2019  22.1.2019  24.01.2019  11.4.2019 
325/2019   JV INTERSAD, s.r.o
Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur
17638348  odvoz a likvidácia biologického odpadu RD Podhorská  214,97 
vrátane DPH
  93/2019  14.11.2019  20.11.2019  4.12.2019 
249/2019   Juraj Mlýnek SERVIS ELEKTROSPOTREBIČOV
Slnečná 322/46 90091 Limbach
46365184  oprava práčky RD Trnavská  48,00 
vrátane DPH
  67/2019  12.09.2019  16.09.2019  3.10.2019 
215/2019   Juraj Mlýnek servis elektrospotrebičov
Slnečná 46, 900 91 Limbach
46365184  oprava elektrickej rúry SHS 3  87,6 
vrátane DPH
  51/2019  7.8.2019  12.08.2019  22.8.2019 
404/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovacia fa k zálohovej fa č. 377  1103,70 
vrátane DPH
  124/2019  27.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
399/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovacia fa k zálohovej fa 376/2019  498,50 
vrátane DPH
  123/2019  27.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
396/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovacia faktúru k zálohe 376 - kočík PNR  311,50 
vrátane DPH
  123/2019  20.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
377/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra-čistiace potreby, vybavenie rodinných domov  1103,70 
vrátane DPH
  124/2019  17.12.2019  19.12.2019  2.1.2020 
376/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra - monitory dychu, kočíky  810 
vrátane DPH
  123/2019  17.12.2019  19.12.2019  2.1.2020 
373/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  záhradné pracovné stroje  979,50 
vrátane DPH
  114/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
371/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  záloha na dodávku tonerov do tlačiarní  384,40 
vrátane DPH
  113/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
368/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  16.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
364/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia  176,60 
vrátane DPH
  110/2019  11.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
165/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o
Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226  vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti 
vrátane DPH
  39/2019  18.6.2019  13.06.2019  19.7.2019 
158/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o
Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226  zálohová fa na dodávku trampolíny  158,2 
vrátane DPH
  39/2019  10.6.2019  13.06.2019  19.7.2019 
112/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  vyúčtovania fa ku KDF 100/2019  0,00€ 
vrátane DPH
  20/2019  3.5.2019  29.04.2019  25.6.2019 
111/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019  0,00€ 
vrátane DPH
  20/2019  3.5.2019  29.04.2019  25.6.2019 
100/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  súrodenecké kočíky  723,73 € 
vrátane DPH
  20/2019  24.4.2019  29.04.2019  20.5.2019 
96/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  vyúčtovacia fa. k KDF 89/2019  0,00€ 
vrátane DPH
    15.4.2019  10.04.2019  20.5.2019 
68/2019   Internet MALL Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6,821 07 Bratislava
35950226  micro karta do kamery  14,20 € 
vrátane DPH
  8/2019  19.3.2019  22.03.2019  20.5.2019 
292/2019   Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky
42434271  semináre a workshopy "Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi" 21.-22.1.2020  136 
bez DPH
  90/2019  24.10.2019  28.10.2019  6.11.2019 
130/2019   Ing. Viliam Antal
Levočská 11, 851 01 Bratislava
174474247  znalecký posudok - BA  490,- € 
vrátane DPH
  24/2019  21.5.2019  23.05.2019  25.6.2019 
412/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  interiérové vybavenie  364,75 
vrátane DPH
  106/2019  07.01.2020  13.12.2019  15.1.2020 
395/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  stoličky, police, varná doska  538,80 
vrátane DPH
  126/2019  20.12.2019  23.12.2019  3.1.2020 
359/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia  364,75 
vrátane DPH
  109/2019  10.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
204/2019   IKEA Bratislava s.r.o
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre 200/2019  
bez DPH
  50/2019  31.7.2019    2.8.2019 
200/2019   IKEA Bratislava s.r.o
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  zálohová faktúra - nábytok, spotrebiče skupina 1 Trnavská ul.  3499,74 
vrátane DPH
  50/2019  29.7.2019  30.07.2019  2.8.2019 
333/2019   CHIMNEY Zuzana Dohoráková
Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava
40970884  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  250,00 
bez DPH
  78/2019  20.11.2019  25.11.2019  4.12.2019 
160/2019   CHIMNEY Zuzana Dohoráková
Hanx Meličkovej 25, 84105 Bratislava
40970884  kontrola a čistenie komínov a dymovodov Stavbárska  50 
bez DPH
  27/2019  11.6.2019  17.06.2019  19.7.2019 
340/2019   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín
35874015  vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov  -262,00 
vrátane DPH
  99/2019  28.11.2019    4.12.2019 
315/2019   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín
35874015  zálohová fa hradená z mimorozpočtových zdrojov - záloha za ubytovanie, stravné vzdelávanie PNR  2500 
bez DPH
  99/2019  7.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
289/2019   HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
35838949  sprchový box RD Pod vinicami  345 
vrátane DPH
  89/2019  23.10.2019  25.10.2019  25.10.2019 
218/2019   HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
35838949  regále, fólie na okná  382,75 
vrátane DPH
  59/2019  19.8.2019  21.08.2019  4.9.2019 
1/2019   Heriban Martin
Súkennícka 26,900 01 Modra
45333203  odvoz odpadu, sk.3  264,- € 
vrátane DPH
  109/2018  2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
370/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH
  112/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
369/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH
  106/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
335/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok
50318705  odvoz splaškov zo septika AB Nová  70,00 
bez DPH
  102/2019  26.11.2019  09.12.2019  4.12.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť