
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | CHimney Hany Melíčkovej 25,Bratislava |
40970884 | kontola a čistenie komínov a dymovodov 2. polrok 2019 | 45,- vrátane DPH |
19.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | ||
| 254 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny 15.10. -31.10.2019 | 110,41 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 13.11.2019 | 19.09.2019 | 29.11.2019 | |
| 253 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | náklady za starostlivost v internáte Antal David 11/2019 | 17,82 vrátane DPH |
13.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | ||
| 252 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | stravné Antal David 11/2019 | 76,44 vrátane DPH |
13.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | ||
| 249 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefóny, internet 10/2019 | 144,01 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 248 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdy 10/2019 | 825,00 vrátane DPH |
6.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | ||
| 246 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prenájom serveru 10/2019 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 245 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 | 1341,81 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 244 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | zmluvný servis PC 10/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 243 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 15.10. - 31.10.2019 | 110,41 vrátane DPH |
rámcová dohoda z 15.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 242 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny 15.10. 2018 -14.10.2019 | -165,38 vrátane DPH |
33593/2017 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | ||
| 241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 1.10. - 14.10.2019 | 202,62 vrátane DPH |
33593/2017 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 240 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 1.10. - 14.10.2019 | 76,40 vrátane DPH |
33593/2017 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 239 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 10/2019 | 312,06 vrátane DPH |
4.11.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | ||
| 238 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefóny 10/2019 | 329,40 vrátane DPH |
A8474250 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 237 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 |
00163295 | strava Danihelová Nikoleta 8/2019 | 13,32 vrátane DPH |
22.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | ||
| 236 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
35943955 | účastnícky poplatok konferencia Mosty | 60,00 vrátane DPH |
22.10.2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | ||
| 235 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky Danihelová Nikoleta | 2,08 vrátane DPH |
18.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | ||
| 234 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 |
00163295 | strava Danihelová Nikoleta 9/2019 | 119,70 vrátane DPH |
18.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | ||
| 232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
31746659 | elektrina 9/2019 | 423,73 vrátane DPH |
33593/2017 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 231 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 9/2019 | 209,67 vrátane DPH |
17.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | ||
| 230 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratislava |
odvoz smetí 4. kvartál 2019 | 431,34 vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | |||
| 229 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | ubytovanie Antal David 10/2019 | 16,50 vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | ||
| 228 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | strava Antal David 10/2019 | 53,36 vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | ||
| 226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
31746659 | elektrina 9/2019 | 107,74 vrátane DPH |
33593/2017 | 8.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 225 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 9/2019 | 144,53 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 70,54 vrátane DPH |
7.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| 221 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prenájom serveru 9/2019 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 220 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdy 9/2019 | 825,00 vrátane DPH |
4.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| 218 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | zmluvný servis 9/2019 | 120 vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky | 3.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 217 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 9/2019 | 345,49 vrátane DPH |
2.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | ||
| 216 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1341,81 vrátane DPH |
4007/2013 | 2.10.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefóny 9/2019 | 214,31 vrátane DPH |
A8474250 | 30.9.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet+telefóny 8/2019 | 150,32 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 25.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 | |
| 213 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy 6/2019 | 241,09 vrátane DPH |
23.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 | ||
| 209 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | internát David Antal 9/2019 | 18,48 vrátane DPH |
17.9.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | ||
| 208 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | stravné David Antal 9/2019 | 104,23 vrátane DPH |
17.9.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | ||
| 205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | spotreba elektriny 8/2019 | 95,50 vrátane DPH |
33593/2017 | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 204 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | spotreba elektriny 8/2019 | 373,97 vrátane DPH |
33593/2017 | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 201 | Diagnostické centrum Skalka 36,Lietavská Lúčka |
00163341 | pobyt Danihelová Nikoleta | 796,32 vrátane DPH |
9.9.2019 | 12.09.2019 | 20.9.2019 |