
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
12040375 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon. | 88,80 vrátane DPH |
1322020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040084 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020 | 90,49*€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040044 | Reedukačné centrum KPT.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020. | 94,44€ bez DPH |
uznesenie o pobyte... | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040186 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume | 96,96 € vrátane DPH |
60/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040183 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2, | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040139 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040118 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.06.2020 | 28.4.2020 | |
12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
12040341 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo | 105,00 bez DPH |
1182020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040149 | Kálman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén. | 105,00€ bez DPH |
41/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040091 | BVS,a.s. Prešovská 48,82648 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel | 106,69 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040216 | Krtkovanie ZSK s.r.o. Oblôková 1832/31,91701 Trnava |
51902877 | FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo. | 108,00€ vrátane DPH |
68/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040218 | Jana Takáčová Trnavská 17, 90027 Bernolákovo |
43710718 | FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2. | 110,00 € bez DPH |
74/2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040278 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 114,39 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040199 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00183315 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení za mesiac jún 2020. | 114,43 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040181 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET. | 114,00 € vrátane DPH |
57/2020 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 115,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040190 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020 | 115,71 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040156 | NO Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020. | 115,00€ bez DPH |
46/2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040064 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020. | 115,71 € bez DPH |
uznesenie soiálny | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040095 | Zoner, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021 | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040279 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 119,79 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040189 | Reedukačné centrum S.Kollár 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020 | 119,70 € bez DPH |
uznensenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040110 | Ševt a.s. Plznárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. | 120,34 € vrátane DPH |
282020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
12040311 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040153 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
01813158 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040152 | Reedukačné centrum S.Kollára 71, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040111 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
12040076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020 | 125,78 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040270 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby | 127,98 vrátane DPH |
892020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 |