Faktúry 2020 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2020104   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 02/2020  6471,70 
bez DPH
HZ 23/2019    05.03.2020  12.03.2020 
2020311   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 06/2020  6599,77 
bez DPH
HZ 23/2019    07.09.2020  11.09.2020 
2020478   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 11/2020  6844,84 
bez DPH
HZ 23/2019    09.12.2020  10.12.2020 
2020285   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 06/2020  7185,31 
bez DPH
HZ 23/2019    05.08.2020  12.08.2020 
2020148   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 03/2020  7282,16 
bez DPH
HZ 23/2019    09.04.2020  06.05.2020 
2020148   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 03/2020  7282,16 
bez DPH
HZ 23/2019    09.04.2020  06.05.2020 
2020254   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 06/2020  8285,61 
bez DPH
HZ 23/2019    08.07.2020  17.07.2020 
2020254   GGFS s.r.o.
811 08 Bratislava , Sasinkova 5
47079690  odber stravy 06/2020  8285,61 
bez DPH
HZ 23/2019    08.07.2020  17.07.2020 
2020219   Bester s.r.o.
831 04 Bratislava Pekná cesta 2/A
35974737  výmena požiarneho systému  9686,81 
bez DPH
    22.06.2020  02.07.2020 
2020219   Bester s.r.o.
831 04 Bratislava Pekná cesta 2/A
35974737  výmena požiarneho systému  9686,81 
bez DPH
  48/2020  22.06.2020  02.07.2020 
2020017   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020 vyúčtovanie 01.01.2019-30.04.2019  -3931,13 
bez DPH
HZ 07/2015    10.01.2020   
2020017   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020 vyúčtovanie 01.01.2019-30.04.2019  -3931,13 
bez DPH
HZ 07/2015    10.01.2020   
2020017   MAGNA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12/2020 vyúčtovanie 01.01.2019-30.04.2019  -3931,13 
bez DPH
HZ 07/2015    10.01.2020   
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť