
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | Security Trade s.r.o. Tallerova 6, Bratislava |
35738553 | servis EZS | 66,00 vrátane DPH |
102/2021 | 2.11.2021 | 04.11.2021 | |
291 | NAY a.s. Tuhovská 15, Ba |
35739487 | tlačiareň Canon i-SENSYS MF832Cdw | 951,00 vrátane DPH |
122/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | |
313 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | |
277 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | |
237 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 10/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 4.10.2021 | 06.10.2021 | |
211 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 9/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 3.9.2021 | 08.09.2021 | |
194 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 8/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.8.2021 | 11.08.2021 | |
164 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha plyn 7/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 2.7.2021 | 07.07.2021 | |
142 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha plyn 6/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 3.6.2021 | 07.06.2021 | |
116 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha plyn za 5/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 4.5.2021 | 06.05.2021 | |
85 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 6.4.2021 | 08.04.2021 | |
53 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 3/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.3.2021 | 09.03.2021 | |
28 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 2/2021 | 1510,73 vrátane DPH |
P3378/2019 | 11.2.2021 | 12.02.2021 | |
14 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2020 | 3108,13 vrátane DPH |
P3378/2019 | 18.1.2021 | 20.01.2021 | |
4 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn záloha 1/2021 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 7.1.2021 | 11.01.2021 | |
314 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 11/2021 | 213,00 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 6.12.2021 | 09.12.2021 | |
282 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 10/21 | 213,79 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |
246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 9/2021 | 213,89 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 7.10.2021 | 12.10.2021 | |
222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 8/2021 | 215,41 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 14.9.2021 | 20.09.2021 | |
199 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 7/2021 | 217,15 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 9.8.2021 | 13.08.2021 | |
175 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora 6/2021 | 220,30 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 9.7.2021 | 14.07.2021 | |
146 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 5/2021 | 220,90 vrátane DPH |
9929176382, 9929176325, 9926043425, 9924579974, 9924579981, 9924579910, 9924579956, | 11.6.2021 | 15.06.2021 | |
115 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 4/2021 | 213,80 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 4.5.2021 | 06.05.2021 | |
94 | Slovak Telecom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatok za pevné služby operátora | 214,14 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 12.4.2021 | 14.04.2021 | |
61 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné telekomunikačné služby za 2/2021 | 213,58 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 8.3.2021 | 10.03.2021 | |
43 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátorov 1/2021 | 213,62 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 17.2.2021 | 19.02.2021 | |
9 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora 12/2020 | 215,10 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 11.1.2021 | 13.01.2021 | |
330 | ELEKTROSPED, a.s. (Datart) Pestovateľská 13, 821 04 Ba |
35765038 | kávovar DeLonghi | 809,39 vrátane DPH |
133/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | |
329 | ELEKTROSPED, a.s. (Datart) Pestovateľská 13, 821 04 Ba |
35765038 | televízor Samsung | 397,50 vrátane DPH |
132/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | |
247 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | inzercia PNR na obdobie 1.10.-1.11.2021 | 106,80 vrátane DPH |
98/2021 | 7.10.2021 | 12.10.2021 | |
162 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | zverejnenie prac. ponuky - PNR 22.6.-22.7.2021 | 106,80 vrátane DPH |
64/2021 | 1.7.2021 | 06.07.2021 | |
22 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | zverejnenie prac. ponuky pomocný vychovávateľ/ka | 106,8 vrátane DPH |
4/2021 | 1.2.2021 | 03.02.2021 | |
127 | REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava |
35810122 | respirátory | 34,64 vrátane DPH |
50/2021 | 12.5.2021 | 14.05.2021 | |
216 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10,Ba |
35825979 | kombinovaná chladnička | 379,24 vrátane DPH |
82/2021 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | |
106 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10,Ba |
35825979 | pračka Indesit BWE 71253X WSSS EU, A+++ 7 kg | 345,54 vrátane DPH |
41/2021 | 29.4.2021 | 27.04.2021 | |
183 | Auto ideál s.r.o. Vajnorská 97/A, Ba |
35845295 | Dacia - zimné pneumatiky | 171,60 vrátane DPH |
19.7.2021 | 23.07.2021 | ||
182 | Auto ideál s.r.o. Vajnorská 97/A, Ba |
35845295 | vozidlo Dacia - kapitálové výdavky | 16349,01 vrátane DPH |
register investícií pod č. 36324 | 19.7.2021 | 23.07.2021 | |
163 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
00003585 | vodné, stočné 17.5. -20.6.2021 | 446,66 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 1.7.2021 | 06.07.2021 | |
316 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.10.-20.11.2021 | 470,81 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 7.12.2021 | 09.12.2021 | |
280 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.9.-20.10.21 | 366,98 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 5.11.2021 | 09.11.2021 |