
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340457 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL. | 210 vrátane DPH |
108/23 | 108/23 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 10.11.2023 |
12340482 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi. | 276,- bez DPH |
102/23 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300240 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023 | 108,- bez DPH |
Pozvánka | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308. | 425,66 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340527 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30129954 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340467 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305 | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340514 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023. | 16.10 vrátane DPH |
30923081 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340489 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300030 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340495 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS. | 66,37 vrátane DPH |
160/22 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300031 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340490 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340496 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809. | 653,44 vrátane DPH |
160/22 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340493 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305. | 154,12 vrátane DPH |
160/22 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340494 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 308 SUS | 51,46 vrátane DPH |
160/22 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300148 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
00597392 | Fakturujeme Vám za dodávky plynu. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340582 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023 | 7415,81 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340450 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023. | 36,98 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340506 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 135,35 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340469 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 8521,13 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340511 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23. | 7545,52 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340513 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23 | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340455 | ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín |
36335631 | Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000. | 42,- vrátane DPH |
113/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340497 | Mesto Dobšiná SNP 554/20 04925 Dobšiná |
00328197 | Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká. | 320,76 vrátane DPH |
VZN195/2022 | 11.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300257 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023. | 390,- vrátane DPH |
Pozvánka | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | ||
12340487 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300236 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr |
00163252 | Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII. | 70,- vrátane DPH |
Pozvánka | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340480 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola. | 7,- vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 26.9.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340510 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner. | 421,- vrátane DPH |
121/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340508 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy. | 297,38 vrátane DPH |
123/23 | 20.10.2023 | 30.0102023 | 15.11.2023 | |
12340573 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave. | 9855,22 vrátane DPH |
109/23 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340484 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor. | 90,- vrátane DPH |
115/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340479 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL | 524,30 vrátane DPH |
5611854274 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za PHL . | 432,97 bez DPH |
5611854274 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany |
35743565 | Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023 | 2919,47 vrátane DPH |
P3381/2019 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300147 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50060872 | Fakturujeme Vám za plyn 10/2023. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 |