
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27625061 | O2 Slovakia,s.r.o. Pribinova 40, 82109 Bratislava |
47259116 | internet 2/2025 Kubača 7 MI | 32,80 vrátane DPH |
2411286807 | 6.3.2025 | 19.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625036 | O2 Slovakia,s.r.o. Pribinova 40, 82109 Bratislava |
47259116 | internet Kubača 7 MI - 1/2025 | 32,80 vrátane DPH |
2411286807 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625017 | O2 Slovakia,s.r.o. Pribinova 40, 82109 Bratislava |
47259116 | internet 12/24 | 32,00 vrátane DPH |
2411286807 | 5.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625080 | DANY-ALARM s.r.o. Strážnická 11C, Prešov-Ľubotice |
46283919 | oprava audiovrátnika | 691,26 vrátane DPH |
2025/018 | 25.3.2025 | 23.04.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625095 | Inštalacentrum,s.r.o. P.O.Hviezdoslava 3661 Michalovce |
44695292 | oprava kanalizačnej prípojky Sliepkovce 195-havarijný stav | 4 570,19 vrátane DPH |
2025/016 | 4.4.2025 | 14.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625053 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice |
44483767 | preplatok plynu 17.11.2023-14.11.2024 / prenájom byt MD | 88,19 vrátane DPH |
02/2023 | 20.11.2024 | 23.5.2025 | ||
FA27625043 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice |
44483767 | nedoplatok elektriny 3.10.2024-4.10.2025/ prenájom byt MD | 17,14 vrátane DPH |
02/2023 | 16.10.2024 | 10.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625081 | AUTOPARTNER Ing.Petriga Fr. Kraľa 30, 07101 Michalovce |
43199356 | STKaEK MI210FA | 184,40 vrátane DPH |
2025/002 | 8.4.2025 | 23.04.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625029 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
43199356 | paušál mobill | 258,10 vrátane DPH |
MZ2753410 | 15.1.2025 | 25.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625083 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 322,055 66 |
42406617 | supervízia 31.3.2025, 1.- 4.42025 | 1 316,00 bez DPH |
02/2025 | 14.4.2025 | 23.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625097 | CSACSA Jakaub Ladislav Vojany 115 |
40938191 | vývoz žumpy Ruská 32- 24.3.2025 | 201,72 vrátane DPH |
2025/001 | 3.4.2025 | 14.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625077 | CSACSA Jakaub Ladislav Vojany 115 |
40938191 | vývoz žumpy Ruská 32 - 24.2.2025 | 100,86 vrátane DPH |
2025/001 | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625070 | CSACSA Jakaub Ladislav Vojany 115 |
40938191 | vývoz žumpy Ruská 32- 10.2.2025 | 100,86 vrátane DPH |
2025/001 | 19.2.2025 | 25.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625047 | CSACSA Jakaub Ladislav Vojany 115 |
40938191 | vývoz žumpy Ruská 32 /27.1.2025 | 100,86 vrátane DPH |
2025/001 | 31.1.2025 | 10.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625001 | CSACSA Jakaub Ladislav Vojany 115 |
40938191 | vývoz žumpy Ruská 32 | 100,86 vrátane DPH |
2025/001 | 22.1.2025 | 29.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625041 | SOFTIP,a.s. Krasovského 14,Bratislava-Petržalka |
36785512 | pracovný výkaz 16.1.2025 | 110,70 vrátane DPH |
internetová ponuka | 28.1.2025 | 03.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625013 | SOFTIP,a.s. Krasovského 14,Bratislava-Petržalka |
36785512 | Ročná mzdová uzávierka 2024 | 110,70 bez DPH |
internetová ponuka | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625096 | GHP Medical Services,s.r.o. Okružná 1297/52 Michalovce |
36766542 | PZS 03/2025 | 75,00 bez DPH |
08/2023 | 29.3.2025 | 14.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625072 | GHP Medical Services,s.r.o. Okružná 1297/52 Michalovce |
36766542 | PZS 02/2025 | 75,00 bez DPH |
08/2023 | 2.3.2025 | 17.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625045 | GHP Medical Services,s.r.o. Okružná 1297/52 Michalovce |
36766542 | PZS 01/2025 | 75,00 bez DPH |
08/2023 | 1.2.2025 | 10.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625011 | GHP Medical Services,s.r.o. Okružná 1297/52 Michalovce |
36766542 | PZS 12/2024 | 75,00 bez DPH |
08/2023 | 30.12.2024 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625078 | MICOMP spol.s.r.o. Jána Hollého 8 Michalovce |
36589187 | nákup PC - Virčíková | 249,00 vrátane DPH |
2025/006 | 28.2.2025 | 17.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625071 | MICOMP spol.s.r.o. Jána Hollého 8 Michalovce |
36589187 | servis výpočtovej techniky | 189,15 vrátane DPH |
2025/005 | 28.2.2025 | 17.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625044 | MICOMP spol.s.r.o. Jána Hollého 8 Michalovce |
36589187 | spotrebný materiál | 129,47 vrátane DPH |
2025/004 | 24.1.2025 | 10.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625105 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | voda Ruská 32/ 1.1.-24.3.2025 | 106,85 vrátane DPH |
80-000014642PO2008 | 27.3.2025 | 27.03.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625084 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vývoz žumpy Laškovce 21 / 14.4.2025 | 125,57 vrátane DPH |
2025/010 | 15.4.2025 | 23.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625056 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vývoz žumpy Laškovce 21/ 7.3.2025 | 125,57 vrátane DPH |
2025/010 | 10.3.2025 | 19.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625033 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vývoz žumpy Laškovce 21 / 7.2.2025 | 136,83 vrátane DPH |
2025/010 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vodné a stočné 24.9.-31.12.2024 | 1 844,56 vrátane DPH |
40-000067927PO2013 | 9.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vývoz žumpy Laškovce 21 / 10.1.2025 | 127,82 vrátane DPH |
2025/010 | 13.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | vodné a stočné Kubača+1.Mája MI/ 17.-31.12.2024 | 73,28 vrátane DPH |
40-000067927PO2013 | 9.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 Košice |
36570460 | voda 24.9-31.12.2024/ Ruská 32 | 140,41 vrátane DPH |
80-000014642PO2008 | 9.1.2025 | 16.01.2025 | 19.2.2025 | |
FA27625101 | WINKLER,s.r.o. Lastomírska 161 Michalovce |
36179868 | prezutie PNEU MI331FS | 66,59 vrátane DPH |
2025/017 | 17.3.2025 | 14.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625085 | Slovanet,a.s. Galvaniho 19,Brartislava 821 04 |
35954612 | internet 4/2025 - Laškovce 21,Ruská 32 | 30,74 vrátane DPH |
A4210707133356, DSL1202113106001-4 | 10.4.2025 | 23.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625062 | Slovanet,a.s. Galvaniho 19,Brartislava 821 04 |
35954612 | internet Laškovce 21+Ruská 32 - 3/2025 | 30,74 vrátane DPH |
A4210707133356, DSL1202113106001-4 | 10.3.2025 | 19.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625030 | Slovanet,a.s. Galvaniho 19,Brartislava 821 04 |
35954612 | internet Laškovce 21+Ruská 32 - 1/2025 upomienka | 30,74 vrátane DPH |
A4210707133356, DSL1202113106001-4 | 10.1.2025 | 25.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625028 | Slovanet,a.s. Galvaniho 19,Brartislava 821 04 |
35954612 | internet Laškovce 21,Ruská 32 - 2/2025 | 30,74 vrátane DPH |
A4210707133356, DSL1202113106001-4 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625090 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | DSL+mágio 3/2025 | 295,80 vrátane DPH |
9900672513 | 1.4.2025 | 14.04.2025 | 26.5.2025 | |
FA27625060 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | DSL+mágio 2/2025 | 234,44 vrátane DPH |
9900672513 | 10.3.2025 | 19.03.2025 | 23.5.2025 | |
FA27625037 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | DSL+mágio 1/2025 | 232,75 vrátane DPH |
9900672513 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 23.5.2025 |