Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824143   Ing.Štefan Staroň
Levočská 159/4,Harichovce
10763155  elektro revízia  750,48 
bez DPH
  69/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824142   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  368,24 
vrátane DPH
  71/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824141   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  422,69 
vrátane DPH
  70/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824140   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  1.054,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824139   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  358,55 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824138   Obec Mlynky
Mlynky 324
00329371  daň z nehnuteľnosti  227,86 
bez DPH
Rozhodnutie č.582/2004    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824137   Ing.Štefan Staroň
Levočská 159/4,Harichovce
10763155  projektová dokumentácia  450.- 
bez DPH
  72/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824136   Institut bazálni stimulace s.r.o.
J.Opletala 680,Frýdek-Místek
25889966  odborný kurz  410.- 
bez DPH
  68/2024  18.03.2024  26.03.2024  20.3.2024 
FA26824135   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom
34152199  potraviny  517,30 
vrátane DPH
  67/2024  15.03.2024  26.03.2024  20.3.2024 
FA26824134   Lekáreň na Letnej
Letná 27,Spišská Nová Ves
31303536  detský čaj  32,45 
vrátane DPH
  66/2024  15.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824133   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  elektro revízie  850.- 
bez DPH
  65/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824132   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  oprava tlačiarne  90.- 
vrátane DPH
  64/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824131   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  660.- 
bez DPH
  63/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824130   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  383,16 
vrátane DPH
  59/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824129   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  176,40 
vrátane DPH
  51/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824128   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  94,20 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824127   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživovacie sondy  26.- 
vrátane DPH
  62/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824126   Inmedia s.r.o.
Námestia SNP 11,Zvolen
36019208  potraviny  518,02 
vrátane DPH
  61/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824125   ARES,s.r.o.
Športova 5,Bratislava
31363822  revízia stoličkového výťahu  144.- 
vrátane DPH
  60/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824124   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  595,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824123   Lekáreň na Letnej
Letná 27,Spišská Nová Ves
31303536  mliečna výživa  276,97 
vrátane DPH
  56/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824122   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  203,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  48/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824121   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  sieťová nabíjačka  21,99 
vrátane DPH
  58/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824120   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  54,40 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  493,37 
vrátane DPH
Zmluva o zruženej dodávke elektriny    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824118   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  71,32 
vrátane DPH
Zmluva o zruženej dodávke elektriny    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824117   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  465,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824116   Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  37,70 
vrátane DPH
  44/2024  06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824115   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  264,22 
vrátane DPH
  53/2024  06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824114   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  internátne za chovanca  7.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824113   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné za chovanca  53,10 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824112   Fórum riad. a zam.DeD
DD Pečeňady 66
37906607  spacovné stretnutie riadeteľov CDR  390.- 
bez DPH
  52/2024  05.03.2024  06.03.2024  19.3.2024 
FA26824111   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824110   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  310,51 
vrátane DPH
  49/2024  05.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824109   Free-zona s.r.o.
Mierova 3444,Rožňava
44356358  internetové služby  15,90 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k Zmluve    05.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824108   Free-zona s.r.o.
Mierova 3444,Rožňava
44356358  internetové služby  14,90 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824107   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,Bratislava
31595545  HP za vozidlo  163,51 
bez DPH
PZ č.2768002087    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824106   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárska prehliadka  68,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824105   Klinton s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
35836644  upratovacie služby  36.- 
vrátane DPH
  47/2024  04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824104   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť