Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824167   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  333,35 
vrátane DPH
  78/2024  28.03.2024  03.04.2024  12.4.2024 
FA26824130   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  383,16 
vrátane DPH
  59/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824027   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  524,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  7/2024  18.01.2024  22.01.2024  26.1.2024 
FA26824002   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  486,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  304/2023  02.01.2024  03.01.2024  20.1.2024 
FA26824491   Štefan Balco-Unistav
Gemerska 176, Brzotín
10749233  maliarske práce  25.620,22 
vrátane DPH
  171/2024  06.09.2024  16.09.2024  21.9.2024 
FA26824598   Katarína spol. s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky, zdravotnícky materiál, PVC taška  285,50 
vrátane DPH
zmluva o obchodnej spolupráci    07.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
FA26824675   Katarína spol. s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky, zdravotnícky materiál  253,79 
vrátane DPH
zmluva o obchodnej spolupráci  295/13.12.2024  19.12.2024  19.12.2024  10.1.2025 
FA26824651   Katarína spol. s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272, Smižany
36584410  lieky, zdravotnícky materiál  226,19 
vrátane DPH
zmluva o obchodnej spolupráci  280/6.12.2024  09.12.2024  10.12.2024  12.12.2024 
FA26824539   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  375,64 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  229/2024  04.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824486   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  284,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  207/2024  06.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824451   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  350,06 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  193/2024  09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824353   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  315,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  166/2024  04.07.2024  08.07.2024  14.7.2024 
FA26824298   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  330,34 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2024  10.06.2024  14.06.2024  21.6.2024 
FA26824240   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  305,81 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2024  09.05.2024  10.05.2024  17.5.2024 
FA26824178   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  288,88 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2024  05.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
FA26824122   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  203,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  48/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824061   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  376,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  23/2024  05.01.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824455   Roan Jovsa s.r.o.
Jovsa
45337004  letný tabor pre chovancov  2.016.- 
vrátane DPH
  199/2024  21.08.2024  22.08.2024  1.9.2024 
FA26824440   CK Boonerang Slovensko,s.r.o.
Šášovská 2,Bratislava
50766511  letný tabor pre chovancov  3.693.- 
bez DPH
  192/2024  06.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824437   Best Camp,s.r.o.
Podlavicka cesta 29,Banská Bystrica
47755504  letný tabor pre chovancov  3.840.- 
bez DPH
Poistná zmluva    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824246   OZ Farby Radosti
Kominárska 6,Bratislava
53196660  letný tábor  5.208.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    13.05.2024  14.05.2024  31.5.2024 
FA26824316   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekársle prehliadky  75,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824542   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárske prehliadky  386,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    04.10.2024  08.10.2024  17.10.2024 
FA26824258   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárske prehliadky  133,60 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    24.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824106   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárska prehliadka  68,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824214   SANIMED
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  lekárničky  76.- 
vrátane DPH
  97/2024  26.04.2024  30.04.2024  5.5.2024 
FA26824566   SANIMED
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  kyslíková fľaša  60.- 
vrátane DPH
  248/2024  24.10.2024  25.10.2024  8.11.2024 
FA26824556   Slovenský červený kríž
nám.SNP 2258/2,Spišská Nová Ves
00416258  kurz prvej pomoci  1.260.- 
bez DPH
  243/2024  17.10.2024  18.10.2024  26.10.2024 
FA26824085   Janka Žemlová
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
33982023  kuchynský mixér  42.- 
bez DPH
  38/2024  19.02.2024  22.02.2024  22.2.2024 
FA26824368   Technické služby mesta Rožňava
Štítnická 21,04801 Rožňava
35570229  kosenie pozemku  240.- 
vrátane DPH
  150/2024  12.07.2024  15.07.2024  14.7.2024 
FA26824272   Technické služby mesta Rožňava
Štítnická 21,04801 Rožňava
35570229  kosenie pozemku  480.- 
vrátane DPH
  79/2024  27.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824456   B-komplet,s.r.o.
B:Nemcovej 12,Sp.Nová Ves
36600326  koberec  309.- 
vrátane DPH
  200/2024  23.08.2024  26.08.2024  21.9.2024 
FA26824597   Ing.Anna Gallova-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancl. materiál  98,00 
vrátane DPH
  objednávka 260/30.10.2024  06.11.2024  08.11.2024  3.12.2024 
FA26824658   Ing.Anna Gallova-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky papier  501,25 
vrátane DPH
  284/09.12.2024  12.12.2024  13.12.2024  10.1.2025 
FA26824659   Ing.Anna Gallova-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál, kalendáre 2025  215,39 
vrátane DPH
  285/09.12.2024  12.12.2024  13.12.2024  10.1.2025 
FA26824631   Ing.Anna Gallova-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  155,02 
vrátane DPH
  271/26.11.2024  02.12.2024  03.12.2024  10.12.2024 
FA26824535   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  120,44 
vrátane DPH
  228/2024  03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824485   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  263,69 
vrátane DPH
  206/2024  06.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824431   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  116,71 
vrátane DPH
  191/2024  01.08.2024  02.08.2024  31.8.2024 
FA26824354   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  248,98 
vrátane DPH
  164/2024  04.07.2024  08.07.2024  14.7.2024 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť