Faktúry 2025 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26825471   Allianz-Sloven.poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  PZP C. Jumpy  234,96 
vrátane DPH
Návrh zmluvy č. 9864014845    29.9.2025  30.9.2025  14.10.2025 
FA26825058   Generali Poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
54228573  PZP Citroen C3 12.5.25-11.5.2026  163,79 
vrátane DPH
Návrh PZ č. 2408496032    7.2.2025  11.02.2025  13.2.2025 
FA26825212   Allianz-Sloven.poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  PZP+HP Dacia   777,93 
vrátane DPH
PZ č. 8880203803    30.4.2025  05.05.2025  16.5.2025 
FA26825240   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, Trnava
36743852  registrácia domény  17,10 
vrátane DPH
  95/12.5.2025  15.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825334   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia 2 tonerov  40,50 
vrátane DPH
  140/27.6.2025  3.7.2025  04.07.2025  18.7.2025 
FA26825447   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  65,00 
vrátane DPH
  190/8.9.2025  18.9.2025  19.09.2025  22.9.2025 
FA26825438   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  87,00 
vrátane DPH
  180/26.8.2025  9.9.2025  11.09.2025  22.9.2025 
FA26825273   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  65,00 
vrátane DPH
  107/26.5.2025  3.6.2025  04.06.2025  13.6.2025 
FA26825183   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  98,00 
vrátane DPH
  69/4.4.2025  14.4.2025  17.04.2025  17.4.2025 
FA26825291   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov 2 ks  94,00 
vrátane DPH
  115/4.6.2025  16.6.2025  17.06.2025  19.6.2025 
FA26825065   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23, Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov 3 ks  80,00 
vrátane DPH
  20/6.2.2025  11.2.2025  14.02.2025  13.2.2025 
FA26825016   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23, Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov 3 ks  84,50 
vrátane DPH
  5/07.01.2025  13.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
FA26825230   ADcomp SK s.r.o.
Fabíniho 23, Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov 4 ks  104 
vrátane DPH
  96/14.5.2025  19.5.2025  22.05.2025  19.5.2025 
FA26825235   Ing. Štefan Staroň
Levočská 159/4, Harichovce
10763155  revízia bleskozvodu  661,19 
vrátane DPH
  91/6.5.2025  12.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825234   Peter Darvaši
Dubová 5/7, Spišská Nová Ves
34576797  revízia uzem.tl.nádob cdr  625 
vrátane DPH
  90/6.5.2025  12.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825245   GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9, Žilina
36424676  revízia vzduchotechniky  492 
vrátane DPH
  97/14.5.2025  20.5.2025  22.05.2025  5.6.2025 
FA26825012   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  servis 3 zásobnikov  365,31 
vrátane DPH
  2/03.01.2025  9.1.2025  10.01.2025  10.2.2025 
FA26825380   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    31.7.2025  05.08.2025  14.8.2025 
FA26825329   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    1.7.2025  02.07.2025  18.7.2025 
FA26825225   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    5.5.2025  09.05.2025  16.5.2025 
FA26825046   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP 01/2025  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    31.1.2025  03.02.2025  13.2.2025 
FA26825101   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP 02/2025  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    3.3.2025  04.03.2025  13.3.2025 
FA26825159   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP 03/25  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    31.3.2025  02.04.2025  10.4.2025 
FA26825271   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  služby PO a BOZP 5/25  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    30.5.2025  03.06.2025  13.6.2025 
FA26825421   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1 Smižany
40357406  službyPO a BOZP  123,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2022    1.9.2025  02.09.2025  22.9.2025 
FA26825473   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete   900 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2025 zo dňa 03.01.2025    29.9.2025  30.09.2025  14.10.2025 
FA26825323   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete  900 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2025    27.6.2025  30.06.2025  1.7.2025 
FA26825150   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete, IS a výp. techniky  900 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2025    27.3.2025  28.03.2025  9.4.2025 
FA26825237   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1 dieťa za 4/25 L. Horváth  43,80 
vrátane DPH
dod. k zmluve o posk. služieb z 21.8.2024    12.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825062   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1 dieťaťa za 01/2025 L. Horváth  31,80 
vrátane DPH
dodatok k zmluve o poskyt. služieb z 21.8.2024    7.2.2025  11.02.2025  13.2.2025 
FA26825103   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1 dieťaťa za 02/2025 L. Horvátha  17,90 
vrátane DPH
dod. k zmluve o posk. služieb z 21.8.2024    3.3.2025  04.03.2025  13.3.2025 
FA26825171   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1 dieťaťa za 03/2025 L. Horváth  64,00 
vrátane DPH
dod. k zmluve o posk. služieb z 21.8.2024    7.4.2025  08.04.2025  10.4.2025 
FA26825276   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1 dieťaťa za 5/25 L. Horváth  56,30 
vrátane DPH
dod.k zml. o posk.služieb z 21.8.2024    6.6.2025  09.06.2025  13.6.2025 
FA26825340   Spojená škola internátna, Levo
Nám. Š. Kluberta 2 Levoča
42090199  strava 1dieťa L. Horváth 6/25  61,80 
vrátane DPH
dodatok k zmluve o poskyt. služieb z 21.8.2024    3.7.2025  04.07.2025  18.7.2025 
FA26825057   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 01/2025  56,10 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    6.2.2025  07.02.2025  13.2.2025 
FA26825119   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 02/2025  44,20 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    10.3.2025  12.03.2025  13.3.2025 
FA26825170   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 03/2025  71,40 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    7.4.2025  08.04.2025  10.4.2025 
FA26825238   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 4/25  61,20 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    12.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825285   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 5/25  61,20 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    9.6.2025  11.06.2025  13.6.2025 
FA26825347   Spojená škola internátna, RV
Zeleného stromu 8, Rožňava
00187615  strava 2 detí za 6/25  64,60 
vrátane DPH
zmluva o odbere stravy zo dňa 18.09.2024    9.7.2025  14.07.2025  18.7.2025 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť