
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26825135 | DIGI Slovakia, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35701722 | nájom konc. zar.+sat. programy | 21,44 vrátane DPH |
Zml.o poskyt. VS č.30891122 | 24.3.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
FA26825087 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova26, Bratislava |
35701722 | nájom konc.zar.+sat.progr. | 12,71 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. VS č. 30749575 | 24.2.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825086 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova26, Bratislava |
35701722 | nájom konc.zar.+sat.programy | 21,44 vrátane DPH |
Zml.o poskyt. VS č.30891122 | 24.2.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825028 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova26, Bratislava |
35701722 | nájom konc.zar.+sat.programy | 12,71 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. VS č. 30749575 | 24.1.2025 | 27.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825027 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova26, Bratislava |
35701722 | nájom konc. zar.+sat. programy | 21,44 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. VS č. 30891122 | 24.1.2025 | 27.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef., inter. klasik 4/25 | 66,68 vrátane DPH |
zml. o pos.VS,dod.k zml. o posk.VS zo dňa 10.9.20 | 4.4.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26825110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef., internet 03/2025 | 66,68 vrátane DPH |
zml. o posk. VS, dod. k zml. o posk. VS zo dňa 10.09.20 | 5.3.2025 | 07.03.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef., internet KlasikNet M+ 02/2025 | 66,77 vrátane DPH |
zml. o posk. VS, dod. k zml. o posk. VS zo dňa 10.09.20 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
FA26825005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef., inter. KlasikNet M+ 01/2025 | 65,45 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní VS, Dod. k zmluve o posk. VS zo dňa 10.09.20 | 3.1.2025 | 07.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825122 | Hecht SK, s.r.o. Letisková II. 1925/20, Prievidza |
35874422 | krovinorez+batéria+nabíjačka | 293,97 vrátane DPH |
42/04.03.2025 | 12.3.2025 | 14.03.2025 | 25.3.2025 | |
FA26825072 | Prenx s.r.o. Nezábudková 5, Bratislava |
36172812 | kalibrácia 9 ks teplomerov | 168,26 vrátane DPH |
19/06.02.2025 | 21.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825126 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné CDR Mlynky | 1072,72 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody | 12.3.2025 | 14.03.2025 | 25.3.2025 | |
FA26825176 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné +stočné RD RV | 689,75 vrátane DPH |
zml.č.60-000089613PO2014, dod.č.1 z 15.11.2023 | 4.4.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26825020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné + stočné RD RV | 467,16 vrátane DPH |
zml. č.60-000089613PO20143 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825193 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava Citr. Cactus | 37,01 vrátane DPH |
zml.o obch.spolupráci | 76/17.4.2025 | 24.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 |
FA26825192 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava Citr. Jumper | 563,68 vrátane DPH |
zml.o obch.spolupráci | 77/17.4.2025 | 24.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 |
FA26825149 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava C. C3 | 193,81 vrátane DPH |
zml. o obch. spolup. z 1.8.2010 | 52/11.03.2025 | 27.3.2025 | 28.03.2025 | 9.4.2025 |
FA26825148 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | príprava auta C. Cactus na STK | 134,69 vrátane DPH |
zml. o obch. spolup. z 1.8.2010 | 53/11.03.2025 | 27.3.2025 | 28.03.2025 | 9.4.2025 |
FA26825096 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava C. Jumper | 885,40 vrátane DPH |
zml. o obch. spolup. z 1.8.2010 | 29/21.02.2025 | 28.2.2025 | 03.03.2025 | 13.3.2025 |
FA26825173 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 313,38 vrátane DPH |
zml.o obch.spolupráci | 64/27.3.2025 | 7.4.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 |
FA26825114 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky 02/25, zdrav. materiál | 228,01 vrátane DPH |
zml. o obch. spolup. z 2.1.2009 | 39/26.2.2025 | 6.3.2025 | 07.03.2025 | 13.3.2025 |
FA26825059 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 407,33 vrátane DPH |
zml. o obch. spolup. z 2.1.2009 | 18/31.1.2025 | 7.2.2025 | 11.02.2025 | 13.2.2025 |
FA26825013 | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlýnska 31, Košice |
36599361 | odblombovanie elektromera RD Nadabula | 42,00 vrátane DPH |
3/03.01.2025 | 9.1.2025 | 10.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825184 | Educo-Consult Vysokoškolákov 4 Žilina |
36663484 | webinár cestovné náhrady | 77,00 vrátane DPH |
70/7.4.2025 | 14.4.2025 | 17.04.2025 | 17.4.2025 | |
FA26825181 | Medison, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | pracovná zdravotná služba | 252,15 vrátane DPH |
zmluva o zabez. výkonov prac. zdrav. služby | 14.4.2025 | 17.04.2025 | 17.4.2025 | |
FA26825128 | Medison, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | preventívne prehliadky 2 osôb | 172,20 vrátane DPH |
zmluva o zabez. výkonov prac. zdrav. služby | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 25.3.2025 | |
FA26825006 | Medison, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | pracovná zdravotná služba | 252,15 vrátane DPH |
zmluva o zabez. výkonov prac. zdrav. služby | 8.1.2025 | 10.01.2025 | 10.2.2025 | |
FA26825194 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 409,20 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 75/17.4.2025 | 23.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 |
FA26825186 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 171,98 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 72/9.4.2025 | 16.4.2025 | 17.04.2025 | 17.4.2025 |
FA26825179 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 120,48 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 66/31.3.2025 | 9.4.2025 | 17.04.2025 | 17.4.2025 |
FA26825163 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 125,20 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 60/24.3.2025 | 2.4.2025 | 07.04.2025 | 10.4.2025 |
FA26825152 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 302,94 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 51/10.3.2025 | 27.3.2025 | 28.03.2025 | 9.4.2025 |
FA26825124 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 383,33 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 43/4.3.2025 | 12.3.2025 | 14.03.2025 | 25.3.2025 |
FA26825091 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 318,97 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 27.2.2025 | 28.02.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825067 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 364,22 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 22/7.2.2025 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 13.2.2025 |
FA26825043 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 317,23 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 11/21.1.2025 | 30.1.2025 | 31.01.2025 | 10.2.2025 |
FA26825023 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 320,86 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 8/08.01.2025 | 15.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 |
FA26825001 | Lujan Plus,s.r.o. Mengusovce 117, Mengusovce |
36681172 | potraviny | 271,08 vrátane DPH |
kúpno-predajná zmluva | 302/30.12.2024 | 2.1.2025 | 03.01.2025 | 10.2.2025 |
FA26825106 | Profit - Ján Baláž Čučmianska dlhá 29,Rožňava |
37338773 | komoda,policová skriňa/ PNR Kotlár, Červenáková | 281,00 vrátane DPH |
35/25.02.2025 | 5.3.2025 | 07.03.2025 | 13.3.2025 | |
FA26825019 | FRaZDeD Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | pracovné stretnutie | 420,00 vrátane DPH |
6/08.01.2025 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 |