
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920230242 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 87/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 06.09.2023 | 14.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230224 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 7/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.08.2023 | 11.08.2023 | 6.9.2023 | |
FA26920230187 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 6/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 1.8.2023 | |
FA26920230156 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 5/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
FA26920230126 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 4/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 31.5.2023 | |
FA26920230101 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 3/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 3.5.2023 | |
FA26920230077 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 2/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 12.4.2023 | |
FA26920230045 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 1/23 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 1.3.2023 | |
FA26920230016 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 12/22 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230238 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 0,14 vrátane DPH |
2023093 | 31.08.2023 | 07.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230212 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 0,12 vrátane DPH |
2023093 | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 6.9.2023 | |
FA26920230202 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf. dávkovača 3.Q. N.Kam. | 28,44 vrátane DPH |
2023093 | 04.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
FA26920230186 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 64,26 vrátane DPH |
2023093 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 1.8.2023 | |
FA26920230151 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 121,38 vrátane DPH |
2023093 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 6.7.2023 | |
FA26920230120 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 121,38 vrátane DPH |
2023093 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 31.5.2023 | |
FA26920230110 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf. dávkovača N.Kam.2.Q | 28,44 vrátane DPH |
2023093 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 3.5.2023 | |
FA26920230094 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 64,26 vrátane DPH |
2023093 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 3.5.2023 | |
FA26920230083 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača N.Kam. | 9,48 vrátane DPH |
2023093 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 12.4.2023 | |
FA26920230067 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 102,60 vrátane DPH |
201788 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 12.4.2023 | |
FA26920230043 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 79,80 vrátane DPH |
201788 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 1.3.2023 | |
FA26920230027 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača 1.Q.23 | 10,44 vrátane DPH |
2017088 | 04.01.2023 | 13.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230040 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinsekcia Byster | 168,00 vrátane DPH |
AB/9/2023 | 30.01.2023 | 06.02.2023 | 1.3.2023 | |
FA26920230038 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinsekcia Byster | 168,00 vrátane DPH |
AB/6/2023 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230086 | Astralmed SK s.r.o Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 2/2023 | 120,00 vrátane DPH |
AB/7/2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 12.4.2023 | |
FA26920230261 | ASTRALMED SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV | 120,00 vrátane DPH |
AB/7/2023 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230208 | Astralmed SK s.r.o. Rozhanovce,Slobody 17 |
50025864 | údržba ČOV 6/2023 | 40,00 vrátane DPH |
AB/7/2023 | 24.07.2023 | 27.07.2023 | 1.8.2023 | |
FA26920230170 | Astralmed SK s.r.o. Rozhanovce,Slobody 17 |
50025864 | údržba ČOV 5/2023 | 40,00 vrátane DPH |
AB/7/2023 | 13.06.2023 | 16.06.2023 | 6.7.2023 | |
FA26920230128 | Astralmed SK s.r.o. Rozhanovce,Slobody 17 |
50025864 | údržba ČOV 3-4/2023 | 80,00 vrátane DPH |
AB/7/2023 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 31.5.2023 | |
FA26920230032 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín Vyš.Kamenica | 219,09 vrátane DPH |
AB/158/2022 | 13.01.2023 | 19.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230001 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín Niž.Kamenica | 290,40 vrátane DPH |
AB/144/2022 | 3.1.2023 | 10.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230209 | DANABI SK s.r.o. Bidovce 382 |
52496490 | oprava omietok a maľovka VK | 5929,80 vrátane DPH |
AB/37/2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 1.8.2023 | |
FA26920230177 | DANABI SK s.r.o. Bidovce 382 |
52496490 | výmena oplotenia | 11844,00 vrátane DPH |
AB/25/2023 | 21.06.2023 | 27.06.2023 | 6.7.2023 | |
FA26920230004 | Dekort spol. s r.o. Štefánikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košice-Budap. | 125,38 vrátane DPH |
AB/143/2022 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230003 | Dekort spol. s r.o. Štefánikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košice-Budap. | 312,17 vrátane DPH |
AB/153/2022 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 1.2.2023 | |
FA26920230118 | Ergomed Poliklinika Trieda SNP 48/A, Košice |
36751103 | psychologické posudky | 150,00 vrátane DPH |
AB/17/2023 | 18.04.2023 | 26.04.2023 | 3.5.2023 | |
FA26920230258 | FRICUP STAV s.r.o. 072 32 Jovsa |
48107824 | vybudov.soc.zariadení Byster | 25383,00 vrátane DPH |
AB/43/2023 | 05.09.2023 | 25.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230253 | FRICUP Stav s.r.o. 072 32 Jovsa |
48107824 | výmena oplotenia V.Kamenica | 7795,40 vrátane DPH |
AB/36/2023 | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230237 | Grand Studio, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 , Svidník |
45624887 | doména a hosting, 8/23 | 78,00 vrátane DPH |
2022/00352063/02 | 31.08.2023 | 07.09.2023 | 2.10.2023 | |
FA26920230217 | Grand Studio, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 , Svidník |
45624887 | doména a hosting, 7/23 | 78,00 vrátane DPH |
2022/00352063/02 | 02.08.2023 | 04.08.2023 | 6.9.2023 | |
FA26920230179 | Grand Studio, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 , Svidník |
45624887 | doména a hosting, 6/23 | 78,00 vrátane DPH |
2022/00352063/02 | 29.06.2023 | 06.07.2023 | 1.8.2023 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206