
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920240356 | Bona Plus s.r.o. Južná trieda 78, Košice |
50240811 | nákup kancelárskych potrieb | 554,76 vrátane DPH |
AB/98/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250079 | AL-KLIMA Popradská 2416/64/F, Košice |
50132261 | servis klimatickej jednotky | 77,24 vrátane DPH |
AB/22/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250083 | ASTRALMED SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV N. Kamenica 3/2025 | 50,00 vrátane DPH |
AB/2/2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250056 | ASTRALMED SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV N. Kamenica 2/2025 | 50,00 vrátane DPH |
AB/2/2025 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250052 | ASTRALMED SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV N. Kamenica 1/2025 | 50,00 vrátane DPH |
AB/2/2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920240343 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240326 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 10.-11.2024 | 80,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250084 | Livonec SK, s.r.o. Slovenská 6, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 1. štvrťrok/25 | 184,50 vrátane DPH |
AB/3/2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250038 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | kontrola has. Prístrojov SUS, AB | 96,19 vrátane DPH |
AB/12/2025 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240347 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | činnosť technika 4.Q.2024 | 144,00 vrátane DPH |
AB/90/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250011 | ERKO. s.r.o. Čapajevová 1, Košice |
46103643 | nákup potravín Nižná Kamenica | 464,00 vrátane DPH |
AB/92/2024 | 09.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250037 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | dostup., pod. a správa web 12/24 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/01 | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250001 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 12/24 | 83,45999999999999 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240330 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 11/24 | 83,45999999999999 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250025 | MADERNA s.r.o. Bardejovská 1, Košice |
44732856 | nákup autosedačiek | 193,76 vrátane DPH |
AB/7/2025 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250028 | B2B Partner s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | nákup kancel. stoličiek | 514,14 vrátane DPH |
AB/8/2025 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250087 | Zrkadlenie , o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia 1.štvrťrok/25 | 880,00 vrátane DPH |
AB/19/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920240336 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia 4.Q.2024 | 220,00 vrátane DPH |
AB/88/2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240350 | TUKE Herľany Letná č.1/9, Košice |
00397610 | stravné mimo CDR | 984,79 vrátane DPH |
AB/85/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250095 | VEO-PREVENT Szakkayho 1, Košice |
36687073 | Výkon PZS 3/2025 | 36,90 vrátane DPH |
č. CDRNK/12/2024-008 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250070 | VEO-PREVENT Szakkayho 1, Košice |
36687073 | Výkon PZS 1-2/2025 | 73,80 vrátane DPH |
CDRNK/12/2024-008 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920240341 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PZS 11.-12./2024 | 36,00 vrátane DPH |
CDRNK/2023-004 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250096 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košce |
36606693 | deratizácia V. Kam., Byster, Vala. | 295,20 vrátane DPH |
AB/17/2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250053 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košce |
36606693 | dezinfekcia, byt Budapeštianska | 110,7 vrátane DPH |
AB/6/2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250033 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | opakovana dezinf. N. Kamenica | 123,00 vrátane DPH |
AB/9/2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250032 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinfekcia N. Kamenica | 123,00 vrátane DPH |
AB/5/2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250031 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinfekcia KE-Budapeštianská | 110,70 vrátane DPH |
AB/6/2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250081 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz žumpy | 141,33 vrátane DPH |
AB/1/2025 | 25.03.2025 | 02.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250071 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | V. Kamenica | 141,33 vrátane DPH |
AB/1/2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250054 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz žumpy | 141,33 vrátane DPH |
AB/1/2025 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250034 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 141,33 vrátane DPH |
AB/1/2025 | 27.01.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250030 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné Valaliky 1/25 | 17,44 vrátane DPH |
30-000121559 PO2016 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250029 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné Byster 1.-9.1.2025 | 7,79 vrátane DPH |
30-000052371 PO2012 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250026 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné Byster 7-12/24 | 219,16 vrátane DPH |
30-000052371 PO2012 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250012 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné Valaliky 7-12/24 | 431,86 vrátane DPH |
30-000121559 PO2016 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240359 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240337 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250022 | DEKORT spol. s.r.o. Štefániková 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košie - Budap. | 93,64 vrátane DPH |
AB/4/2025 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250005 | DEKORT spol. s.r.o. Štefániková 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košie - Budap. | 472,15 vrátane DPH |
AB/91/2024 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250097 | Antik telecom s.r.o. Čárdskeho 10, Košice |
36191400 | internet Košice 3/2025 | 29,63 vrátane DPH |
č. 12/0751/0004/81426 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 10.4.2025 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206