
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920250007 | Bohumil Ondruš - Bonus Školoská 12, Rozhanovce |
82024131 | nákup potravín Byster | 494,29 vrátane DPH |
AB/95/2024 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240356 | Bona Plus s.r.o. Južná trieda 78, Košice |
50240811 | nákup kancelárskych potrieb | 554,76 vrátane DPH |
AB/98/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250171 | Bona Plus, s.r.o. Južná Trieda 78, Košice |
50240811 | nákup kancelárskych potrieb | 254,94 vrátane DPH |
AB/46/2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 10.7.2025 | |
FA26920250165 | Bona Plus, s.r.o. Južná Trieda 78, Košice |
50240811 | nákup čistiacich potrieb | 480,06 vrátane DPH |
AB/45/2025 | 17.06.2025 | 24.06.2025 | 10.7.2025 | |
FA26920250008 | Coop Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín V. Kamenica | 659,22 vrátane DPH |
AB/94/2024 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250022 | DEKORT spol. s.r.o. Štefániková 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košie - Budap. | 93,64 vrátane DPH |
AB/4/2025 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250005 | DEKORT spol. s.r.o. Štefániková 42, Košice |
36191833 | nákup potravín Košie - Budap. | 472,15 vrátane DPH |
AB/91/2024 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250194 | Detská misia Legionárska 4, Bratislava |
17315123 | letný pobytový tábor | 330,00 vrátane DPH |
AB/54/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
FA26920250103 | ELRAS s.r.o. Jaltská 1, Košice |
36209945 | výmena akumul. a kontrola zaria. | 394,71 vrátane DPH |
AB/29/2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250011 | ERKO. s.r.o. Čapajevová 1, Košice |
46103643 | nákup potravín Nižná Kamenica | 464,00 vrátane DPH |
AB/92/2024 | 09.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250204 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | dostipnost, správa a podpora webu | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 01.08.2025 | 11.08.2025 | 11.8.2025 | |
FA26920250172 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | dostipnost, správa a podpora webu | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 10.7.2025 | |
FA26920250146 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 5/25 | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250124 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 3/25 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/1 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250086 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 3/25 | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250058 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 2/25 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/01 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250037 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | dostup., pod. a správa web 12/24 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/01 | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250001 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 12/24 | 83,45999999999999 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240330 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 11/24 | 83,45999999999999 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250073 | Imrich Ruščák Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | dotlakov. termostatu, reset kotla | 150,00 vrátane DPH |
AB/13/2025 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250149 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | servis PC techniky | 202,95 vrátane DPH |
AB/36/2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250147 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | nákup notebook HP | 798,69 vrátane DPH |
AB/37/2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250118 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO B. Nemcovej 1, Košice |
17231710 | nákup notebook+Offie Microsoft | 641,05 vrátane DPH |
AB/28/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250106 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO B. Nemcovej 1, Košice |
17231710 | servis PC | 276,75 vrátane DPH |
AB/18/2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | ||
FA26920240358 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | nákup VT | 674,00 vrátane DPH |
AB/103/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240357 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | servisné práce na VT | 192,00 vrátane DPH |
AB/87/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250192 | Ing. Juraj Godočík GO&GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | nákup tlačiarne | 196,5 vrátane DPH |
AB/53/2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
FA26920250057 | Ing. Juraj Godočík GO&GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | servis PC techniky | 196,80 vrátane DPH |
AB/14/2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920240363 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1997,00 vrátane DPH |
AB/107/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240355 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1642,00 vrátane DPH |
AB/100/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240354 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 3542,00 vrátane DPH |
AB/101/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240353 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 635,70 vrátane DPH |
AB/99/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250027 | Inšti. celoživ. vzdelavania Družstevná 232/2, Košie |
51424266 | odborný seminár | 39,00 vrátane DPH |
AB/10/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250170 | INTEGRA s.r.o. Hlavná 270, Dargov |
36211095 | prenájom priestorv na supervíziu | 250,00 vrátane DPH |
AB/52/2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 10.7.2025 | |
FA26920250142 | KOFAX s.r.o. Moyzesová 62, Košice |
31648843 | nákup tonera | 73,80 vrátane DPH |
AB/39/2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250203 | KOFAX s.r.o., Košice Moyzesová 62, Košice |
31648843 | toner | 98,40 vrátane DPH |
AB/56/2025 | 01.08.2025 | 11.08.2025 | 11.8.2025 | |
FA26920250175 | Livonec SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratis. |
48121347 | Činnosť technika PO 2Q/25 | 184,50 vrátane DPH |
AB/26/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 10.7.2025 | |
FA26920250084 | Livonec SK, s.r.o. Slovenská 6, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 1. štvrťrok/25 | 184,50 vrátane DPH |
AB/3/2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250038 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | kontrola has. Prístrojov SUS, AB | 96,19 vrátane DPH |
AB/12/2025 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240347 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | činnosť technika 4.Q.2024 | 144,00 vrátane DPH |
AB/90/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206