Faktúry 2025 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920250007   Bohumil Ondruš - Bonus
Školoská 12, Rozhanovce
82024131  nákup potravín Byster  494,29 
vrátane DPH
  AB/95/2024  08.01.2025  14.01.2025  12.2.2025 
FA26920240356   Bona Plus s.r.o.
Južná trieda 78, Košice
50240811  nákup kancelárskych potrieb  554,76 
vrátane DPH
  AB/98/2024  19.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
FA26920250171   Bona Plus, s.r.o.
Južná Trieda 78, Košice
50240811  nákup kancelárskych potrieb  254,94 
vrátane DPH
  AB/46/2025  26.06.2025  27.06.2025  10.7.2025 
FA26920250165   Bona Plus, s.r.o.
Južná Trieda 78, Košice
50240811  nákup čistiacich potrieb  480,06 
vrátane DPH
  AB/45/2025  17.06.2025  24.06.2025  10.7.2025 
FA26920250008   Coop Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín V. Kamenica  659,22 
vrátane DPH
  AB/94/2024  08.01.2025  14.01.2025  12.2.2025 
FA26920250022   DEKORT spol. s.r.o.
Štefániková 42, Košice
36191833  nákup potravín Košie - Budap.  93,64 
vrátane DPH
  AB/4/2025  07.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
FA26920250005   DEKORT spol. s.r.o.
Štefániková 42, Košice
36191833  nákup potravín Košie - Budap.  472,15 
vrátane DPH
  AB/91/2024  07.01.2025  14.01.2025  12.2.2025 
FA26920250194   Detská misia
Legionárska 4, Bratislava
17315123  letný pobytový tábor  330,00 
vrátane DPH
  AB/54/2025  08.07.2025  14.07.2025  11.8.2025 
FA26920250103   ELRAS s.r.o.
Jaltská 1, Košice
36209945  výmena akumul. a kontrola zaria.  394,71 
vrátane DPH
  AB/29/2025  10.04.2025  14.04.2025  14.5.2025 
FA26920250011   ERKO. s.r.o.
Čapajevová 1, Košice
46103643  nákup potravín Nižná Kamenica  464,00 
vrátane DPH
  AB/92/2024  09.01.2025  14.01.2025  12.2.2025 
FA26920250204   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
45624887  dostipnost, správa a podpora webu  91,54 
vrátane DPH
č. 2024/00352063/01    01.08.2025  11.08.2025  11.8.2025 
FA26920250172   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
45624887  dostipnost, správa a podpora webu  91,54 
vrátane DPH
č. 2024/00352063/01    30.06.2025  04.07.2025  10.7.2025 
FA26920250146   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
02025010  hosting, správa a podpora 5/25  91,54 
vrátane DPH
č. 2024/00352063/01    02.06.2025  10.06.2025  11.6.2025 
FA26920250124   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
02025010  hosting, správa a podpora 3/25  91,54 
vrátane DPH
2024/00352063/1    07.05.2025  12.05.2025  14.5.2025 
FA26920250086   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
02025010  hosting, správa a podpora 3/25  91,54 
vrátane DPH
č. 2024/00352063/01    02.04.2025  08.04.2025  10.4.2025 
FA26920250058   Grand Studio s.r.o
Ľ. Štúra 489/9, Svidník
02025010  hosting, správa a podpora 2/25  91,54 
vrátane DPH
2024/00352063/01    03.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
FA26920250037   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  dostup., pod. a správa web 12/24  91,54 
vrátane DPH
2024/00352063/01    03.02.2025  12.02.2025  12.2.2025 
FA26920250001   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 12/24  83,45999999999999 
vrátane DPH
2023/00352063/01    07.01.2025  14.01.2025  12.2.2025 
FA26920240330   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 11/24  83,45999999999999 
vrátane DPH
2023/00352063/01    05.12.2024  10.12.2024  3.1.2025 
FA26920250073   Imrich Ruščák
Kostolná 40, Valaliky
10705198  dotlakov. termostatu, reset kotla  150,00 
vrátane DPH
  AB/13/2025  05.03.2025  13.03.2025  10.4.2025 
FA26920250149   Ing. Juraj Gadočík - GO GO
Vajkovce 186, Vajkovce
17231710  servis PC techniky  202,95 
vrátane DPH
  AB/36/2025  02.06.2025  10.06.2025  11.6.2025 
FA26920250147   Ing. Juraj Gadočík - GO GO
Vajkovce 186, Vajkovce
17231710  nákup notebook HP  798,69 
vrátane DPH
  AB/37/2025  02.06.2025  10.06.2025  11.6.2025 
FA26920250118   Ing. Juraj Gadočík - GO GO
B. Nemcovej 1, Košice
17231710  nákup notebook+Offie Microsoft  641,05 
vrátane DPH
  AB/28/2025  05.05.2025  12.05.2025  14.5.2025 
FA26920250106   Ing. Juraj Gadočík - GO GO
B. Nemcovej 1, Košice
17231710  servis PC  276,75 
vrátane DPH
  AB/18/2025  10.04.2025    14.5.2025 
FA26920240358   Ing. Juraj Godočík
Vajkovce 186
17231710  nákup VT  674,00 
vrátane DPH
  AB/103/2024  19.12.2024  27.12.2024  3.1.2025 
FA26920240357   Ing. Juraj Godočík
Vajkovce 186
17231710  servisné práce na VT  192,00 
vrátane DPH
  AB/87/2024  19.12.2024  27.12.2024  3.1.2025 
FA26920250192   Ing. Juraj Godočík GO&GO
Vajkovce 186, Vajkovce
17231710  nákup tlačiarne  196,5 
vrátane DPH
  AB/53/2025  04.07.2025  14.07.2025  11.8.2025 
FA26920250057   Ing. Juraj Godočík GO&GO
Vajkovce 186, Vajkovce
17231710  servis PC techniky  196,80 
vrátane DPH
  AB/14/2025  26.02.2025  06.03.2025  12.3.2025 
FA26920240363   Ing. Luby-Balu
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  1997,00 
vrátane DPH
  AB/107/2024  30.12.2024  31.12.2024  3.1.2025 
FA26920240355   Ing. Luby-Balu
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  1642,00 
vrátane DPH
  AB/100/2024  17.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
FA26920240354   Ing. Luby-Balu
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  3542,00 
vrátane DPH
  AB/101/2024  18.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
FA26920240353   Ing. Luby-Balu
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  635,70 
vrátane DPH
  AB/99/2024  18.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
FA26920250027   Inšti. celoživ. vzdelavania
Družstevná 232/2, Košie
51424266  odborný seminár  39,00 
vrátane DPH
  AB/10/2025  14.01.2025  22.01.2025  12.2.2025 
FA26920250170   INTEGRA s.r.o.
Hlavná 270, Dargov
36211095  prenájom priestorv na supervíziu  250,00 
vrátane DPH
  AB/52/2025  25.06.2025  27.06.2025  10.7.2025 
FA26920250142   KOFAX s.r.o.
Moyzesová 62, Košice
31648843  nákup tonera  73,80 
vrátane DPH
  AB/39/2025  28.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
FA26920250203   KOFAX s.r.o., Košice
Moyzesová 62, Košice
31648843  toner  98,40 
vrátane DPH
  AB/56/2025  01.08.2025  11.08.2025  11.8.2025 
FA26920250175   Livonec SK s.r.o.,
Ivanská cesta 15731/19, Bratis.
48121347  Činnosť technika PO 2Q/25  184,50 
vrátane DPH
  AB/26/2025  30.06.2025  04.07.2025  10.7.2025 
FA26920250084   Livonec SK, s.r.o.
Slovenská 6, Košice
48121347  činnosť technika PO 1. štvrťrok/25  184,50 
vrátane DPH
  AB/3/2025  01.04.2025  08.04.2025  10.4.2025 
FA26920250038   Livonec SK, s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  kontrola has. Prístrojov SUS, AB  96,19 
vrátane DPH
  AB/12/2025  31.01.2025  12.02.2025  12.2.2025 
FA26920240347   Livonec SK, s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  činnosť technika 4.Q.2024  144,00 
vrátane DPH
  AB/90/2024  16.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť