
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920250035 | National Pen Dundalk, Co Louth, Ireland |
gélové perá | 247,22 vrátane DPH |
AB/11/2025 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | ||
FA26920250073 | Imrich Ruščák Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | dotlakov. termostatu, reset kotla | 150,00 vrátane DPH |
AB/13/2025 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920240363 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1997,00 vrátane DPH |
AB/107/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240355 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1642,00 vrátane DPH |
AB/100/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240354 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 3542,00 vrátane DPH |
AB/101/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240353 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 635,70 vrátane DPH |
AB/99/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250008 | Coop Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín V. Kamenica | 659,22 vrátane DPH |
AB/94/2024 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250004 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín Valaliky | 367,28 vrátane DPH |
AB/97/2025 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250149 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | servis PC techniky | 202,95 vrátane DPH |
AB/36/2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250147 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | nákup notebook HP | 798,69 vrátane DPH |
AB/37/2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250118 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO B. Nemcovej 1, Košice |
17231710 | nákup notebook+Offie Microsoft | 641,05 vrátane DPH |
AB/28/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250106 | Ing. Juraj Gadočík - GO GO B. Nemcovej 1, Košice |
17231710 | servis PC | 276,75 vrátane DPH |
AB/18/2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | ||
FA26920250057 | Ing. Juraj Godočík GO&GO Vajkovce 186, Vajkovce |
17231710 | servis PC techniky | 196,80 vrátane DPH |
AB/14/2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920240358 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | nákup VT | 674,00 vrátane DPH |
AB/103/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240357 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | servisné práce na VT | 192,00 vrátane DPH |
AB/87/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250143 | Úsmev ako dar, SPDDD ÚaD Slovenskej jednoty 10, Košice |
17316537 | účastnický poplatok ,, Cesta domov´´ | 204,00 vrátane DPH |
AB/35/2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250062 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkov21, Bratislava |
17316537 | účastnický poplatok | 153,00 vrátane DPH |
AB/16/2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250006 | Paulina Kövérová Hrašovík 54, Hrašovík |
20240323 | nákup potravín Byster | 25,52 vrátane DPH |
AB/96/2024 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250146 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 5/25 | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250124 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 3/25 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/1 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250086 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 3/25 | 91,54 vrátane DPH |
č. 2024/00352063/01 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250058 | Grand Studio s.r.o Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
02025010 | hosting, správa a podpora 2/25 | 91,54 vrátane DPH |
2024/00352063/01 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250009 | Podvihorlatské pekárne Mierová 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín V. Kamenica | 98,52 vrátane DPH |
AB/93/2024 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250152 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 549,85 vrátane DPH |
č. 20080262 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250138 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 111,01 vrátane DPH |
č. 20080262 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250119 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 420,91 vrátane DPH |
č.20080262 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250114 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM 3/25 | 120,01 vrátane DPH |
č. 20080262 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM 3/25 | 469,07 vrátane DPH |
č. 20080262 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250078 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 55,62 vrátane DPH |
20080262 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 10.4.2025 | |
FA26920250060 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/25 | 445,00 vrátane DPH |
20080262 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250040 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 607,04 vrátane DPH |
20080262 | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920250002 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 425,33 vrátane DPH |
20080262 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 12.2.2025 | |
FA26920240351 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 168,98 vrátane DPH |
20080262 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920240328 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 372,73 vrátane DPH |
20080262 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
FA26920250135 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 279,83 vrátane DPH |
ED348772019 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250049 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 279,83 vrátane DPH |
RD 348772019 | 03.02.2025 | 18.02.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920250142 | KOFAX s.r.o. Moyzesová 62, Košice |
31648843 | nákup tonera | 73,80 vrátane DPH |
AB/39/2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 | |
FA26920250107 | Tempus-Car, s.r.o. Rastislavová 110, Košice |
31712312 | servis vozidla Dacia Jogger | 132,16 vrátane DPH |
AB/27/2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
FA26920250055 | Obec Bidovce Bidovce 210, Bidovce |
00323977 | kúrenie 1.-12.2024 | 2461,67 vrátane DPH |
1082012 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 12.3.2025 | |
FA26920240349 | Obec Bidovce Bidovce 210 |
00323977 | vodné, stočné 2.polrok 2024 | 203,28 vrátane DPH |
206/10/2013 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206