Faktúry 2022 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220089   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 42022  60,00 
vrátane DPH
ZO2021D16180-4    01.4.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220059   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpov.osoby 32022  60,00 
vrátane DPH
ZO2021D16180-4    01.3.2022  21.03.2022  21.7.2022 
20220028   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zod.osoby 22022  60,00 
vrátane DPH
ZO2021D16180-4    01.2.2022  23.02.2022  21.7.2022 
20220002   osobnýudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpoved.osoby 12022  60,00 
vrátane DPH
ZO2021D16180-4    01.1.2022  28.01.2022  21.7.2022 
20220057   REEDUKAČNE CENTRUM
Bankov 15, Košice
00163309  Stravné a lieky 22022 R.Žiga  136,42 
vrátane DPH
RcH*200/2021-004 132021    28.2.2022  15.03.2022  21.7.2022 
20220033   REEDUKAČNE CENTRUM
Bankov 15, Košice
00163309  Stravné a lieky 12022  148,97 
vrátane DPH
RcH*200/2021-004 132021    07.2.2022  23.02.2022  21.7.2022 
20220086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 420211  2353,30 
vrátane DPH
P34172019-82019    01.4.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220058   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 32022  2353,30 
vrátane DPH
P34172019-82019    01.3.2022  21.03.2022  21.7.2022 
20220032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12022  2353,30 
vrátane DPH
P34172019-82019    13.2.2022  21.02.2022  21.7.2022 
20220029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 22022  2353,30 
vrátane DPH
P34172019-82019    01.2.2022  16.02.2022  21.7.2022 
20220042   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Ul. Palarikova, Snina
42382530  Strava žiakov 22022  135,95 
vrátane DPH
OZ 062021-82021    10.2.2022  23.02.2022  21.7.2022 
20220006   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Skalka 36, Lietavská Lúčka, 013 11
42382530  Strava deti 12022  108,30 
vrátane DPH
OZ 062021-    11.1.2022  28.01.2022  21.7.2022 
20220097   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Ul. Palarikova, Snina
42382530  Ubytovanie deti 52022  14,00 
vrátane DPH
OZ 03202-72021+dod.č.1    04.4.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220031   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Ul. Palarikova, Snina
42382530  Ubytovanie 32022  18,00 
vrátane DPH
OZ 03202-72021    08.2.2022  23.02.2022  21.7.2022 
20220007   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Školska 4, 071 01 Michalovce
42382530  Ubytovanie žiakova 12022  12,00 
vrátane DPH
OZ 03202-    10.1.2022  28.01.2022  21.7.2022 
20220008   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Ul. Palarikova, Snina
42382530  Ubytovanie žiakov 22022  12,00 
vrátane DPH
OZ 03202    10.1.2022  28.01.2022  21.7.2022 
20220094   Winkler, s.r.o.
ul. Lastomírska, 071 01 Michalovce
36179868  Nákup MV Dacia Lodgy Blue 7 miest.  16894,99 
vrátane DPH
KZ č. Z20222677_Z    06.4.2022  19.04.2022  21.7.2022 
20220100   REEDUKAČNE CENTRUM
Bankov 15, Košice
00163309  Stravné,nákup liekov 32022 R.Žiga  203,78 
vrátane DPH
Doh.RcH-200/2021-004    08.4.2022  28.04.2022  21.7.2022 
20220077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.str. 32022  5331,97 
vrátane DPH
86692019-M_OIKT-132019    31.3.2022  12.05.2022  21.7.2022 
20220050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodtnota skutoč.odobrat.str. 22022  4643,28 
vrátane DPH
86692019-M_OIKT-132019    28.2.2022  21.03.2022  21.7.2022 
20220024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.stravy 120222  4114,80 
vrátane DPH
86692019-M_OIKT    31.1.2022  03.03.2022  21.7.2022 
20220083   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2-32022  557,63 
vrátane DPH
5611864361    31.3.2022  28.04.2022  21.7.2022 
20220071   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 1-32022  264,86 
vrátane DPH
5611864361    17.3.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220051   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2-22022  442,38 
vrátane DPH
5611864361    28.2.2022  11.04.2022  21.7.2022 
20220044   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 1-22022  132,86 
vrátane DPH
5611864361    15.2.2022  03.03.2022  21.7.2022 
20220026   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2-12022  488,98 
vrátane DPH
5611864361    31.1.2022  03.03.2022  21.7.2022 
20220009   Slovnaft BENZINOL
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 1-12022  195,92 
vrátane DPH
5611864361    15.1.2022  11.02.2022  21.7.2022 
20220088   JUDr.Ing.Róbert Ihnát
Bernolákova č. 24, 073 01 Sobrance
  Nájom.nebyt.priestr. 42022 NP DEI NS III  220,10 
vrátane DPH
42021    01.4.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220076   JUDr.Ing.Róbert Ihnát
Bernolákova č. 24, 073 01 Sobrance
  Nájom.za nebyt.priestr. 1-32022 NP DEI NS III  660,30 
vrátane DPH
42021    01.3.2022  11.04.2022  21.7.2022 
20220085   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  II.Q 2022 dávkovač vody a dezinfekcia dávkovača  60,84 
vrátane DPH
2021016    01.4.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220020   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda  58,38 
vrátane DPH
2021016    31.1.2022  11.02.2022  21.7.2022 
20220004   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Prenájom dávkovača vody I. Q 2022  60,84 
vrátane DPH
2021016    03.1.2022  28.01.2022  21.7.2022 
20220098   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 32022 Štúrova 37,SO  183,98 
vrátane DPH
17071054122    07.4.2022  28.04.2022  21.7.2022 
20220080   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 32022 AB,SŠS 3  690,72 
vrátane DPH
17071054122    31.3.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220079   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 32022 Koromľa 28 SŠS 6  289,70 
vrátane DPH
17071054122    31.3.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220078   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 32022 RH 133 SUS 1  139,99 
vrátane DPH
17071054122    31.3.2022  14.04.2022  21.7.2022 
20220056   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 22022 Kromľa 28,SŠS 6  359,68 
vrátane DPH
17071054122    28.2.2022  15.03.2022  21.7.2022 
20220055   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 22022, AB a SŠS 3  655,92 
vrátane DPH
17071054122    28.2.2022  15.03.2022  21.7.2022 
20220054   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 22022 Štúrova 37,SŠS 5  332,58 
vrátane DPH
17071054122    28.2.2022  15.03.2022  21.7.2022 
20220053   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina
51865467  Elektrina 22022 RH 133 SUS 1  132,83 
vrátane DPH
17071054122    28.2.2022  15.03.2022  21.7.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre 31

Tlačiť