
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250295 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 10/2025 | 203,98 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 28.10.2025 | 05.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250294 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Škoda Fábia | 403,44 [$EUR] vrátane DPH |
84 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250293 | Papier Lechman s.r.o. Močarianska 5067, 071 01 Michalovce |
47102357 | Pracovné kalendáre 2026 | 75,60 [$EUR] vrátane DPH |
52 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250292 | COMTECH, s.r.o. Čsl.armády 1782/4, 075 01 Trebišov |
44348223 | Servisné práce na IKT | 167,90 [$EUR] vrátane DPH |
96 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250291 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Prezutie áut 6ks | 295,00 [$EUR] vrátane DPH |
95 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250290 | SICOLOR s.r.o. Okružná 202/18 076 64 Zemplínska Teplica |
47753498 | Tovar podľa výberu | 15,29 [$EUR] vrátane DPH |
50 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250289 | ECO PRODUKT s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava |
45502471 | Náhradné zdroje - 2ks | 5380,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250288 | Bonam, s.r.o. Zimná 185/75 076 02 Novosad |
43852254 | Oprava fasády na 4. ŠSUS - RD Obchodná 15/60 Sečov | 36924,34 [$EUR] vrátane DPH |
71 | 15.10.2025 | 23.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250287 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se Vrbnica 43, 072 16 Vrbnica |
17197601 | Revízia požiarnotechnických zariadení | 698,00 [$EUR] vrátane DPH |
88 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250286 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 3. kvartál 2025 | 249,69 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250285 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner LJ Brother | 21,90 [$EUR] vrátane DPH |
87 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250284 | COMTECH, s.r.o. Čsl.armády 1782/4, 075 01 Trebišov |
44348223 | Servisné práce na IKT | 72,00 [$EUR] vrátane DPH |
86 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250283 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 365,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250282 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2025 CDR Sečovce | 977,51 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | 74,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250280 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2025, RD Trebišov | 138,24 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2025, RD Milhostov | 94,20 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250278 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 9/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250277 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250276 | Profi Diesel s.r.o. Námestie sv. Cyrila a Metoda 1781/21, 078 01 Sečovce |
50750488 | Servis Opel Zafira - olej, filtre | 135,67 [$EUR] vrátane DPH |
85 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250275 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 10/2025 | 172,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250274 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 10/2025 | 10440,70 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250273 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 9/2025 | 273,07 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 01.10.2025 | 28.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250272 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
35701722 | Satelit 10/2025 RD Milhostov | 12,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250271 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 IP 10-12/2025 | 52,29 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250270 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie IV.Q25 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250269 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 IV.Q25 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250268 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250267 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 9/2025 | 71,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250266 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 10/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250265 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Elektrina 10/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250264 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 69,95 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250263 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250262 | Brány Benedek s.r.o. Dargovských hrdinov 134/16, 078 01 Sečovce |
50635212 | Revízia sekčných garážových brán | 207,01 [$EUR] bez DPH |
83 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250261 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | Servis Peugeot - výmena oleja a filtrov | 336,42 [$EUR] bez DPH |
82 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250260 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner | 22,50 [$EUR] bez DPH |
81 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250259 | Profi Diesel s.r.o. Námestie sv. Cyrila a Metoda 1781/21, 078 01 Sečovce |
50750488 | Servis Škoda Fábia - výmena oleja a filtrov | 194,03 [$EUR] bez DPH |
78 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250258 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia - skupinová a individuálna PR | 660,00 [$EUR] bez DPH |
77 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250257 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 21.3.-17.9.2025 | 1441,96 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250256 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 20.6.-17.9.2025 | 1978,12 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 |