Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250133   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  146,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  10  19.05.2025  21.05.2025  23.12.2025 
20250105   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  98,20 [$EUR] 
vrátane DPH
  10  25.04.2025  29.04.2025  23.12.2025 
20250001   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  39,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  02.01.2025  09.01.2025  20.2.2025 
20250313   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS na rok 2025  184,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    13.11.2025  17.11.2025  5.1.2026 
20250353   3H AUTO s.r.o.
Južná trieda 76/D, 040 01 Košice-Juh
36207241  Hyundai i30 kombi 1,5T-GDi  22560,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  03.12.2025  09.12.2025  5.1.2026 
20250393   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Kuchynské a jedálenské potreby  786,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  133  22.12.2025  23.12.2025  5.1.2026 
20250385   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Čistenie a úprava areálu a HB po rekonštr. a zatep  2460,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  128  17.12.2025  18.12.2025  5.1.2026 
20250328   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Bytový textil a doplnky pre SUS  260,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  108  01.12.2025  03.12.2025  5.1.2026 
20250327   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Vianočná výzdoba pre SUS  260,20 [$EUR] 
vrátane DPH
  108  01.12.2025  03.12.2025  5.1.2026 
20250205   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  347,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  64  22.07.2025  24.07.2025  27.12.2025 
20250167   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  150,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  53  24.06.2025  25.06.2025  23.12.2025 
20250107   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  470,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  32  25.04.2025  29.04.2025  23.12.2025 
20250098   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Šálky  100,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  29  10.04.2025  16.04.2025  23.12.2025 
20250073   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Edukácia zamestnancov OT pre projekt  500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  23  21.03.2025  25.03.2025  22.12.2025 
20250017   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Potreby pre študentov na praxi  672,32 [$EUR] 
vrátane DPH
  14.01.2025  15.01.2025  20.2.2025 
20250016   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Interaktívne hračky pre deti z CAN  300,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  14.01.2025  15.01.2025  20.2.2025 
20250390   DUMIRO, s.r.o.
26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
36499544  Čistiace a hyg. potreby  1000,89 [$EUR] 
vrátane DPH
  132  19.12.2025  23.12.2025  5.1.2026 
20250134   ABN Klematis s.r.o.
Čaklov 40, 094 35 Čaklov
36515647  Úprava terénu, zavlažovací systém, stromy  3334,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  42  19.05.2025  26.05.2025  23.12.2025 
20250381   VVS a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč.18.9.-12.12.2025  2059,27 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    16.12.2025  18.12.2025  5.1.2026 
20250257   VVS a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné RD TV a CAN . 21.3.-17.9.2025  1441,96 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    18.09.2025  23.09.2025  27.12.2025 
20250256   VVS a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 20.6.-17.9.2025  1978,12 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    18.09.2025  23.09.2025  27.12.2025 
20250166   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 19.3.-19.6.2025  2318,73 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.06.2025  23.06.2025  23.12.2025 
20250074   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV a CAN . 1.1.-20.3.25  599,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    21.03.2025  24.03.2025  22.12.2025 
20250069   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 1.1.-18.3.25  1711,72 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    18.03.2025  24.03.2025  22.12.2025 
20250013   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD Milhostov, CDR Seč. 14.-31.12.2024  395,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    09.01.2025  15.01.2025  20.2.2025 
20250012   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV a CAN 13.9.-31.12.2024  553,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    09.01.2025  15.01.2025  20.2.2025 
20250341   Baltes klima s.r.o.
Jarmočná 3837/2, 040 01 Košice - mestská časť Juh
36575445  Demontáž/montáž klím pri oprave fasády HB  694,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  109  01.12.2025  04.12.2025  5.1.2026 
20250319   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia všetkých objektov  410,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  91  17.11.2025  20.11.2025  5.1.2026 
20250141   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia - objekt CDR Sečovce  410,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  38  28.05.2025  04.06.2025  23.12.2025 
20250131   ŠIVINET s.r.o.
L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany
36617792  Autobatéria, olej a struna do kosačky  146,79 [$EUR] 
vrátane DPH
  39  14.05.2025  19.05.2025  23.12.2025 
20250344   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 12/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410     01.12.2025  04.12.2025  5.1.2026 
20250263   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 10/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    01.10.2025  03.10.2025  5.1.2026 
20250243   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 9/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.09.2025  11.09.2025  27.12.2025 
20250212   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 8/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    01.08.2025  06.08.2025  27.12.2025 
20250183   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 7/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    01.07.2025  04.07.2025  27.12.2025 
20250150   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 6/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    03.06.2025  13.06.2025  23.12.2025 
20250119   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 5/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.05.2025  12.05.2025  23.12.2025 
20250089   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 4/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.04.2025  03.04.2025  23.12.2025 
20250058   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 3/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    03.03.2025  06.03.2025  22.12.2025 
20250035   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 2/2025  48,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    03.02.2025  06.02.2025  22.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print