
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250370 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 16 zamestnancov | 1175,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250323 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Školenie prvej pomoci 25.11.2025 - 25 osôb | 753,38 [$EUR] vrátane DPH |
105 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250320 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 362,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250283 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 365,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250251 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 8 zamestnancov | 620,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250244 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 402,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250207 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 4 zamestnancov | 290,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 28.07.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250159 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 362,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250139 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 8 zamestnancov | 620,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250068 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 1 zamestnanca | 35,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250344 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250263 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250243 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 9/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250212 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 8/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250183 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 7/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250150 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 6/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250119 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 5/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250089 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 4/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250058 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250035 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 2/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250007 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 1/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250131 | ŠIVINET s.r.o. L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany |
36617792 | Autobatéria, olej a struna do kosačky | 146,79 [$EUR] vrátane DPH |
39 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250319 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia všetkých objektov | 410,00 [$EUR] vrátane DPH |
91 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250141 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia - objekt CDR Sečovce | 410,00 [$EUR] vrátane DPH |
38 | 28.05.2025 | 04.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250341 | Baltes klima s.r.o. Jarmočná 3837/2, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
36575445 | Demontáž/montáž klím pri oprave fasády HB | 694,95 [$EUR] vrátane DPH |
109 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250381 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč.18.9.-12.12.2025 | 2059,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250257 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 21.3.-17.9.2025 | 1441,96 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250256 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 20.6.-17.9.2025 | 1978,12 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250166 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 19.3.-19.6.2025 | 2318,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250074 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 1.1.-20.3.25 | 599,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250069 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 1.1.-18.3.25 | 1711,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250013 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milhostov, CDR Seč. 14.-31.12.2024 | 395,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250012 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN 13.9.-31.12.2024 | 553,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250134 | ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, 094 35 Čaklov |
36515647 | Úprava terénu, zavlažovací systém, stromy | 3334,00 [$EUR] vrátane DPH |
42 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250390 | DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | Čistiace a hyg. potreby | 1000,89 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250393 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynské a jedálenské potreby | 786,70 [$EUR] vrátane DPH |
133 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250385 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Čistenie a úprava areálu a HB po rekonštr. a zatep | 2460,00 [$EUR] vrátane DPH |
128 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250328 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Bytový textil a doplnky pre SUS | 260,30 [$EUR] vrátane DPH |
108 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250327 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Vianočná výzdoba pre SUS | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
108 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250205 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 347,00 [$EUR] vrátane DPH |
64 | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 27.12.2025 |