
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250206 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 2. kvartál 2025 | 418,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250104 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 1. kvartál 2025 | 249,69 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250413 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Opel Zafira | 415,74 [$EUR] vrátane DPH |
145 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250388 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Hyundai i30 | 415,74 [$EUR] vrátane DPH |
126 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250294 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Škoda Fábia | 403,44 [$EUR] vrátane DPH |
84 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250403 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Servis IKT | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
140 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250393 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynské a jedálenské potreby | 786,70 [$EUR] vrátane DPH |
133 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250385 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Čistenie a úprava areálu a HB po rekonštr. a zatep | 2460,00 [$EUR] vrátane DPH |
128 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250328 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Bytový textil a doplnky pre SUS | 260,30 [$EUR] vrátane DPH |
108 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250327 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Vianočná výzdoba pre SUS | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
108 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250205 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 347,00 [$EUR] vrátane DPH |
64 | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250167 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
53 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250107 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 470,30 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250098 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Šálky | 100,00 [$EUR] vrátane DPH |
29 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250073 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Edukácia zamestnancov OT pre projekt | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250017 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Potreby pre študentov na praxi | 672,32 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250016 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Interaktívne hračky pre deti z CAN | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250369 | GB STAV KOŠICE, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
20250108 | II.etapa zateplenia fasády AB CDR Sečovc | 84250,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250184 | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
31651518 | Oprava asfaltu CDR Sečovce | 624,23 [$EUR] vrátane DPH |
55 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250405 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Čistiace a hyg. potreby pre SUS | 1453,69 [$EUR] vrátane DPH |
142 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250404 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Autopotreby | 483,50 [$EUR] vrátane DPH |
142 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250377 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 507,07 [$EUR] vrátane DPH |
123 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250211 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Letná zmes do ostrekovačov | 10,43 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250175 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 33,38 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250095 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 8,63 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250042 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 07501 Trebišov |
44548397 | Autopotreby | 29,61 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250289 | ECO PRODUKT s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava |
45502471 | Náhradné zdroje - 2ks | 5380,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250344 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250263 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250243 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 9/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250212 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 8/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250183 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 7/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250150 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 6/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250119 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 5/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250089 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 4/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250058 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250035 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 2/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250007 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 1/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250390 | DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | Čistiace a hyg. potreby | 1000,89 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250296 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
35701722 | Satelit 11/2025 RD Milhostov | 12,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 28.10.2025 | 05.11.2025 | 5.1.2026 |